你好,對(duì)的是的,不需要申報(bào)個(gè)稅的。
我們公司與勞務(wù)派遣公司簽訂了合同,每月將派遣的員工的工資和管理費(fèi)打給勞務(wù)派遣公司,那么我們還需要為這些人申報(bào)個(gè)稅嗎?是不是勞務(wù)派遣公司報(bào)就可以了?
勞務(wù)派遣公司的員工,我們直接打錢給勞務(wù)公司,我們就不用給這個(gè)員工申報(bào)個(gè)稅吧
老師,我想請(qǐng)問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊,難道不是嗎?
你好,老師,我想問下我們公司生產(chǎn)車間的員工,工資直接打給勞務(wù)派遣公司發(fā),勞務(wù)派遣公司給我們開發(fā)票,這個(gè)我們要怎么做賬
老師,我們單位有四個(gè)A勞務(wù)公司的派遣員工來工作,他的工資是由我們公司打給勞務(wù)公司勞務(wù)公司發(fā)給他們,那這幾個(gè)派遣員工在我們單位發(fā)生的報(bào)銷款能從我們單位打給他們嗎
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權(quán),動(dòng)產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對(duì)抗 不動(dòng)產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對(duì)抗 這個(gè)對(duì)么?感覺書寫的好亂啊,不對(duì)的話,幫忙補(bǔ)充一下
工會(huì)經(jīng)費(fèi)交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計(jì)入“工程物資”而不是“原材料”,請(qǐng)老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲(chǔ)費(fèi)。對(duì)方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
錯(cuò)過的這個(gè)直播,去哪里看回放?
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的,員工7月份出差的住宿票發(fā)票日期開的是8月4日,但實(shí)際上是7月份出的差,這張票這個(gè)月可以抵稅嗎?
老師好,我們是8月1日成為一般納稅人的。員工7月份出差的火車票,現(xiàn)在才拿過來報(bào)銷,這張7月的火車票可以抵稅嗎?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模季超30萬時(shí),申報(bào)表填不含稅銷售額是按1%算還是按3%算?
老師,股東以專利權(quán),就是除貨幣之外的形式出資的,對(duì)稅這一塊有啥影響,對(duì)賬
憑發(fā)票做勞務(wù)費(fèi)就可以啦 不能做應(yīng)付職工薪酬的吧
你好,對(duì)的是的,借管理費(fèi)用或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)費(fèi)貸,銀行存款。
請(qǐng)問老師,收到勞務(wù)公司這樣的發(fā)票,
這是差額征收的發(fā)票嗎?有財(cái)務(wù)說收到這樣的發(fā)票應(yīng)該做我們的人工成本?
好,這個(gè)發(fā)票可以差額交稅的,這個(gè)發(fā)票只是繳納社保和公積金的,并沒有工資的,你們需要做工資,自己申報(bào)個(gè)稅。
有工資的,只是沒有拍,我的意思是,如果收到這樣的發(fā)票,我們做人工成本,給他算個(gè)稅?
請(qǐng)您看一下
你好,你們轉(zhuǎn)人工成本,個(gè)稅是人力資源公司來做。
您的意思是這種發(fā)票我們就能做應(yīng)付職工薪酬?
你好,你是收到發(fā)票的一份嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款不需要通過應(yīng)付職工薪酬的。
人力資源來做人工費(fèi),他來申報(bào)個(gè)稅。
是收到不一樣的發(fā)票,我們對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理不一樣嗎?能分情況跟我說一下嗎
你好,借管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)貸,銀行存款,這是你們單位的,這是收到發(fā)票的一方的。
開發(fā)票的一方借助業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。