?您好,企業(yè)在2023年12月31日前新購進(jìn)的設(shè)備、器具(除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)),單位價值不超過500萬元的,可以一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。
老師請問,運輸裝卸企業(yè)購買的運輸車折舊可以稅前一次性扣除嗎
老師,公司新買的汽車,可以一次性折舊稅前扣除抵扣企業(yè)所得稅嗎
老師好,固定資產(chǎn)除房屋建筑物外的固定資產(chǎn)價值500萬以下可以一次性稅前扣除 如果是2018年購進(jìn)的,當(dāng)時沒入賬,也沒折舊,這個還能一次性扣除嗎? 如果按購買日期入了賬,也進(jìn)行了計提折舊,那么一次性稅前扣除的時候是按當(dāng)時購買的原值,還是說用原值減除折舊后的金額來扣除? 如果一次性稅前扣除,那么賬務(wù)處理上還用繼續(xù)進(jìn)行折舊嗎?
老師,您好!請問買入的車子可以一次性扣除嘛?購入時按正常折舊,報企業(yè)所得稅的時候一次性扣除這樣可以嘛
就是按照正確的賬務(wù)處理來,做賬是按月折舊,但是報稅不是可以一次性企業(yè)稅稅前扣除嘛,那是不是要報季報的時候填寫那張表后才能一次性扣除,我想問的是那張表的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫才能做到一次性扣除
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結(jié)算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
老師,企業(yè)收到預(yù)收賬款在2024年7月開具四百萬發(fā)票,后續(xù)陸續(xù)提供服務(wù),增值稅按照發(fā)票確認(rèn)收入,賬面原來是按照400萬記賬的,但是企業(yè)所得稅可以按照實際提供服務(wù)金額確認(rèn)收入300萬嗎?需要調(diào)賬嗎?
老師,我們出口的外貿(mào)企業(yè),那些報關(guān)費,海運費,港雜費,拖車費開給我們的發(fā)票,我們是做不抵扣勾選,勾選的時候不抵扣是選用于免稅項目,是什么意思,幫我解釋一下,我是新手,不太懂
出口貨物直接出口給A客戶的客戶B,收匯收A客戶,出口發(fā)票名稱是開A還是B?
老師您好,現(xiàn)在個體工商戶都怎么收經(jīng)營所得個稅?
老師,我想注冊一個運輸公司,規(guī)模5百萬以下,對方廠里要的票是9個點的運輸發(fā)票,目前我借用人家運輸公司的資質(zhì),我從他們公司開票他收我6點5的稅點,我如果自己注冊公司大概能省下幾個點的費用呢?
固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)怎么確定是更新改造支出不提折舊和大修理期間提折舊
老師,業(yè)務(wù)招待的住宿專票可以抵扣進(jìn)項嗎
老師,做賬的時候是按正常折舊入賬嘛
是的,賬面按月計提折舊。
那到時候賬上的利潤那部分是不是要計提費用,不然賬上是要交企業(yè)所得稅的,這個怎么做到賬和企業(yè)所得稅年報一致
您好,可以確認(rèn)遞延所得稅費用。
老師,這個什么意思?可以幫忙寫下具體分錄嘛?
資產(chǎn)的賬面價值大于計稅基礎(chǔ),兩者之間的差額需要交稅就產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異,要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債; 比如:賬面按月計提折舊之后賬面價值是100萬,企業(yè)所得稅稅前一次性扣除,計稅依據(jù)是0;應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的金額為100*25%=25萬元 借:所得說費用-遞延 ? ?貸:遞延所得稅負(fù)債 以上是發(fā)生當(dāng)年 后續(xù)賬面確認(rèn)了折舊費用,企業(yè)所得稅不能再扣除時逐步?jīng)_回。