你好! 沒有發(fā)票的話是不能稅前扣除的,在所得稅匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增。
如果企業(yè)實(shí)際上有成本,可是無法取得成本發(fā)票的情況下怎么做賬?該成本可以稅前扣除嗎?
房地產(chǎn)企業(yè),取得的利息發(fā)票入成本部分,做土地增值稅扣除時(shí),如果按照成本5%計(jì)算扣除利息費(fèi)用,還可以用取得的發(fā)票入成本嗎?
老師,請(qǐng)問工程公司前兩天開了工程款發(fā)票,如果沒有找到成本發(fā)票有什么影響,現(xiàn)在涉及到跨年,元旦后取得的發(fā)票可以用嗎?可以稅前扣除嗎?金額30萬,如果元旦前暫估成本,是否相當(dāng)于成本可以少繳納企業(yè)所得稅,
老師,員工看病的單據(jù)可以做成本對(duì)吧,如果做成本了,是需要企業(yè)所得稅前扣除,調(diào)增嗎
公司沒有成本票,成本是由老板出資產(chǎn)生的,但無法取得發(fā)票,這種可以稅前扣除嗎
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
這種情況下,匯算清繳時(shí)調(diào)增補(bǔ)企業(yè)所得稅的話,對(duì)企業(yè)有沒有風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是沒有的,只要調(diào)增就可以了,或者你在匯算清繳前取得發(fā)票也是可以入賬的。
可是這個(gè)做賬的時(shí)候,成本也是按實(shí)際情況做暫估入庫和成本就行是吧
是的,沒有取得發(fā)票在匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以。