要交稅的 你們開(kāi)發(fā)票給被掛靠方 繳納增值稅附加稅所得稅印花稅環(huán)保稅
請(qǐng)問(wèn),我們是具有勞務(wù)資質(zhì)的建筑公司,現(xiàn)在有個(gè)人掛靠我公司承接勞務(wù)分包合同,收到一筆預(yù)付款未開(kāi)發(fā)票,需要預(yù)繳增值稅嗎?如向甲方開(kāi)票是開(kāi)工程勞務(wù)還是工程款?掛靠人想用他自己的公司開(kāi)勞務(wù)票給我們做成本可以嗎?
老師好,咨詢一個(gè)建筑掛靠開(kāi)票問(wèn)題,一個(gè)公司掛靠我們公司,取得工程款50萬(wàn)元,假如稅費(fèi)交5萬(wàn)元,掛靠方打給我們,掛靠方需要開(kāi)50萬(wàn)元的發(fā)票后,我們把錢(qián)打給他,如果稅款由我公司墊付,他們給提供45萬(wàn)得發(fā)票我們給他們打款45萬(wàn),這樣理解對(duì)嗎
老師好,我們掛靠建筑單位,有個(gè)工程項(xiàng)目是2018年己完工但沒(méi)結(jié)算,這個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅。2019年底給了一筆工程款,今年6日付機(jī)械費(fèi)時(shí)掛靠方要求開(kāi)3%稅率,這家機(jī)械費(fèi)開(kāi)了3%稅率的票,但當(dāng)?shù)囟悇?wù)局必須要求開(kāi)1%,讓把3%的票沖紅,這樣的情況應(yīng)該開(kāi)什么稅率的票?
老師您好!求幫助!個(gè)人掛靠建筑公司資質(zhì)承包一單位宿舍樓,甲方工程按進(jìn)度付款,開(kāi)始個(gè)人墊資怎么做賬?要交那些稅?需要申報(bào)嗎?老板開(kāi)個(gè)人銀行卡,說(shuō)以后所有材料款等都從私卡走賬,這應(yīng)該要以掛靠公司建賬吧?行嗎?請(qǐng)教老師。。
老師,我們是一家建筑資質(zhì)公司,分包給別人做工程,我們就是被掛靠方吧,那賬務(wù)處理是有哪些,可以看哪里的實(shí)操嗎?還有收到甲方工程款,或付給分包,或收到分包的管理費(fèi),材料發(fā)票怎么做賬,稅款怎么繳納?
無(wú)形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問(wèn)一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請(qǐng)問(wèn)老師,老板問(wèn)還差多少成本票,還說(shuō)把去年的也算上,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無(wú)形資產(chǎn)年初余額是1萬(wàn) 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問(wèn)題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對(duì)公賬戶發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒(méi)有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說(shuō)把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒(méi)有備注工資),對(duì)公賬戶有備注工資
這兩道題中第二題的 A選項(xiàng)不太理解,不是正常情況下標(biāo)準(zhǔn)差和方差的結(jié)論應(yīng)該是一致的嘛 標(biāo)準(zhǔn)差通常的話最高值就是單項(xiàng)資產(chǎn)中標(biāo)準(zhǔn)差較高的,但是他們的最小標(biāo)準(zhǔn)差不一定是組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差那個(gè),因?yàn)榭赡軙?huì)出來(lái)比最低的組合中還要低的最小方差組合。 但是第二題為什么就說(shuō)兩種證券中較低的標(biāo)準(zhǔn)差的那個(gè)呢?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)有經(jīng)營(yíng)期限,但是章程的營(yíng)業(yè)期限是十年,目前已經(jīng)到期,可以修改章程再增加十年嗎