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老師第一題和第二題怎么做啊

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老師第一題和第二題怎么做啊
老師第一題和第二題怎么做啊
2021-12-23 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-23 14:02

你好,可以把題目復(fù)制過去嗎?這樣三個(gè)圖片看太麻煩了

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快賬用戶9617 追問 2021-12-23 14:03

要求: ( D 計(jì)算本年度 A 公司共計(jì)應(yīng)繳納的増值稅、消費(fèi)稅、般市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加合計(jì)數(shù)。 (2)計(jì)算本年度公司實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)。。 (3)計(jì)算本年度 A 公司在計(jì)算應(yīng)的稅所得額時(shí)銷售費(fèi)用應(yīng)納稅調(diào)整的金(田計(jì)算本年度 A 公司在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)管理費(fèi)用應(yīng)納稅調(diào)整的金(5)計(jì)算本年度 A 公司在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)納稅調(diào)整的金 。(6)計(jì)算本年度 A 公司在計(jì)算應(yīng)納稅所得象時(shí)工資、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)納稅調(diào)整的金額。 (7)計(jì)算本年度公司在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)營業(yè)外支出應(yīng)納稅調(diào)整的金腰。 (8)計(jì)算 A 公司本年應(yīng)納企業(yè)所得稅,二,綜合題 居民個(gè)人李某為中國境內(nèi)甲公司員工。本年取得的收入情況如下:…

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快賬用戶9617 追問 2021-12-23 14:05

可能復(fù)制的不太準(zhǔn)確

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快賬用戶9617 追問 2021-12-23 14:05

老師您將就著看

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齊紅老師 解答 2021-12-23 14:05

這樣沒辦法做,來回的倒騰,本來題目就麻煩

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快賬用戶9617 追問 2021-12-23 14:06

只做1.2問就可以

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快賬用戶9617 追問 2021-12-23 14:06

老師您多包含

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快賬用戶9617 追問 2021-12-23 14:09

(計(jì)算本年度 A 公司共計(jì)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加合計(jì)數(shù)。 (2)計(jì)算本年度公司實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)。

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快賬用戶9617 追問 2021-12-23 14:09

老師1.2問給您摘出來了

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齊紅老師 解答 2021-12-23 14:10

應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 15000*0.13+2000*0.13-510=1700 應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 15000*0.05+200*0.05=760

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齊紅老師 解答 2021-12-23 14:11

應(yīng)交城建稅(1700+760)*0.07=172.2 應(yīng)交教育費(fèi)附加(1700+760)*0.03=73.8 地方教育附加(1700+760)*0.02=49.2

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快賬用戶9617 追問 2021-12-23 14:14

還有第二問的會(huì)計(jì)利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2021-12-23 14:15

2.會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算過程是 15000-6000+2000-800-760-172.2-73.8-49.2-5000-4500-1200+220+90-122=-1367.2

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快賬用戶9617 追問 2021-12-23 14:15

是負(fù)的嗎

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快賬用戶9617 追問 2021-12-23 14:16

老師那個(gè)130萬的增值稅不用減去嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-23 14:16

是的,這里計(jì)算出來是負(fù)數(shù)的

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快賬用戶9617 追問 2021-12-23 14:16

第四個(gè)里面的增值稅

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齊紅老師 解答 2021-12-23 14:19

上邊發(fā)給你了那個(gè)增值稅

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快賬用戶9617 追問 2021-12-23 14:20

對(duì),所以我想問一問,題目第四個(gè)那個(gè)增值稅不用減去嗎在應(yīng)交增值稅里面

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齊紅老師 解答 2021-12-23 14:29

不需要的,增值稅不影響利索的

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快賬用戶9617 追問 2021-12-23 14:31

不不,我是說第一題,那個(gè)應(yīng)交增值稅的數(shù)目不需要再減去130萬嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-23 14:32

我看到需要減去這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額130

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快賬用戶9617 追問 2021-12-23 14:33

那老師再給我計(jì)算一遍,第二問那個(gè)是2000萬不是200萬麻煩您了

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齊紅老師 解答 2021-12-23 14:38

應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 15000*0.13+2000*0.13-510-130=1570 應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 15000*0.05+200*0.05=760

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齊紅老師 解答 2021-12-23 14:38

應(yīng)交城建稅(1570+760)*0.07=163.1 應(yīng)交教育費(fèi)附加(1570+760)*0.03=69.9 地方教育附加(1570+760)*0.02=46.6

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齊紅老師 解答 2021-12-23 14:41

2.會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算過程是 15000-6000+2000-800-760-163.1-69.9-46.6-5000-4500-1200+220+90-122=-1351.6

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快賬用戶9617 追問 2021-12-23 14:44

老師應(yīng)交消費(fèi)稅為啥是200*0.05

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齊紅老師 解答 2021-12-23 14:47

應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 15000*0.05%2B 2000*0.05=850

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你好,可以把題目復(fù)制過去嗎?這樣三個(gè)圖片看太麻煩了
2021-12-23
您好,同學(xué),1、購置固定資產(chǎn)所發(fā)生的支出,以及代表機(jī)構(gòu)設(shè)立時(shí)或者搬遷等原因所發(fā)生的裝修費(fèi)支出,應(yīng)在發(fā)生時(shí)一次性作為經(jīng)費(fèi)支出額換算收入計(jì)稅。應(yīng)計(jì)入經(jīng)費(fèi)支出的固定資產(chǎn)購置費(fèi)、裝修費(fèi)合計(jì)=6%2B12=18(萬元)。2、以貨幣形式用于我國境內(nèi)的公益、救濟(jì)性質(zhì)的捐贈(zèng)、滯納金、罰款,以及為其總機(jī)構(gòu)墊付的不屬于其自身業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,不應(yīng)作為代表機(jī)構(gòu)的經(jīng)費(fèi)支出額。所以是0.
2021-08-01
2借銀行存款124300 貸其他業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅14300
2020-07-06
月利息=2400000×5%/12=10000元 增值稅=10000/1.09*9%=825.69元
2023-09-07
1,不恰當(dāng),要進(jìn)行分析決定是否為重大錯(cuò)報(bào)? 2,不恰當(dāng),不累計(jì)的 3,恰當(dāng) 4,恰當(dāng)
2021-03-17
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