你好,可以把題目復(fù)制過去嗎?這樣三個(gè)圖片看太麻煩了
老師,第一題和第四題怎么做呀? 老師,第一題和第四題怎么做呀?
第二題怎么做啊老師?。。?/p>
老師,這道題第二問第三問怎么做啊
老師,這道題怎么做?第一和第二
老師第一題和第二題怎么做啊
老師,每個(gè)月申報(bào)工資4600,到年底一次性發(fā)放可以嗎
老師 辦公室物業(yè)管理費(fèi)兩間 從五月到12月 八個(gè)月 增值專票一萬四 是一筆做分錄還是要分?jǐn)偘?/p>
公司考慮上市,上新三板和上北交所有什么區(qū)別,上北郊有什么優(yōu)勢(shì)
請(qǐng)問公司如果一次性有十幾萬的酒款的話,可以嗎,我們是做食品的,以前沒走過這個(gè)酒款,現(xiàn)在一次性做這么多可以嗎,年收入大概是兩千萬左右的話
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)里職工薪酬報(bào)表里的實(shí)際發(fā)生額是職工薪酬科目借方發(fā)生額嗎
老師,我們新注冊(cè)的公司納稅人主業(yè)是服務(wù)業(yè),但是我們營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有設(shè)備銷售及制造,這個(gè)有影響么?
老師好,請(qǐng)問學(xué)校的房間做隔斷花了3萬元的材料款,這個(gè)計(jì)入什么科目啊,需要攤銷嗎
老師請(qǐng)問一下工資年收入超過12萬,但補(bǔ)繳個(gè)稅不超過400元,能不能不做個(gè)稅匯算清繳申報(bào)
老師,請(qǐng)問異地施工預(yù)繳的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅怎么分錄?
企業(yè)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),當(dāng)年利潤(rùn)不足以彌補(bǔ)以前年度虧損,那在會(huì)計(jì)上當(dāng)年要不要計(jì)提所得稅
要求: ( D 計(jì)算本年度 A 公司共計(jì)應(yīng)繳納的増值稅、消費(fèi)稅、般市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加合計(jì)數(shù)。 (2)計(jì)算本年度公司實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)。。 (3)計(jì)算本年度 A 公司在計(jì)算應(yīng)的稅所得額時(shí)銷售費(fèi)用應(yīng)納稅調(diào)整的金(田計(jì)算本年度 A 公司在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)管理費(fèi)用應(yīng)納稅調(diào)整的金(5)計(jì)算本年度 A 公司在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)納稅調(diào)整的金 。(6)計(jì)算本年度 A 公司在計(jì)算應(yīng)納稅所得象時(shí)工資、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)納稅調(diào)整的金額。 (7)計(jì)算本年度公司在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)營業(yè)外支出應(yīng)納稅調(diào)整的金腰。 (8)計(jì)算 A 公司本年應(yīng)納企業(yè)所得稅,二,綜合題 居民個(gè)人李某為中國境內(nèi)甲公司員工。本年取得的收入情況如下:…
可能復(fù)制的不太準(zhǔn)確
老師您將就著看
這樣沒辦法做,來回的倒騰,本來題目就麻煩
只做1.2問就可以
老師您多包含
(計(jì)算本年度 A 公司共計(jì)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加合計(jì)數(shù)。 (2)計(jì)算本年度公司實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)。
老師1.2問給您摘出來了
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 15000*0.13+2000*0.13-510=1700 應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 15000*0.05+200*0.05=760
應(yīng)交城建稅(1700+760)*0.07=172.2 應(yīng)交教育費(fèi)附加(1700+760)*0.03=73.8 地方教育附加(1700+760)*0.02=49.2
還有第二問的會(huì)計(jì)利潤(rùn)
2.會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算過程是 15000-6000+2000-800-760-172.2-73.8-49.2-5000-4500-1200+220+90-122=-1367.2
是負(fù)的嗎
老師那個(gè)130萬的增值稅不用減去嗎
是的,這里計(jì)算出來是負(fù)數(shù)的
第四個(gè)里面的增值稅
上邊發(fā)給你了那個(gè)增值稅
對(duì),所以我想問一問,題目第四個(gè)那個(gè)增值稅不用減去嗎在應(yīng)交增值稅里面
不需要的,增值稅不影響利索的
不不,我是說第一題,那個(gè)應(yīng)交增值稅的數(shù)目不需要再減去130萬嗎
我看到需要減去這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額130
那老師再給我計(jì)算一遍,第二問那個(gè)是2000萬不是200萬麻煩您了
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 15000*0.13+2000*0.13-510-130=1570 應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 15000*0.05+200*0.05=760
應(yīng)交城建稅(1570+760)*0.07=163.1 應(yīng)交教育費(fèi)附加(1570+760)*0.03=69.9 地方教育附加(1570+760)*0.02=46.6
2.會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算過程是 15000-6000+2000-800-760-163.1-69.9-46.6-5000-4500-1200+220+90-122=-1351.6
老師應(yīng)交消費(fèi)稅為啥是200*0.05
應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 15000*0.05%2B 2000*0.05=850