你好 ; 你們這個是建筑服務(wù)的業(yè)務(wù)。 你先掛 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ;這個質(zhì)保金會退嗎
請問老師,假設(shè)我們和供應(yīng)商合同中約定修繕室內(nèi)地板總價款50萬,修好后先付40萬,質(zhì)保金10萬元,這個如何做賬。
東海公司,南航公司兩個投資人決定合股投資8000萬元經(jīng)營一家商城,其經(jīng)營范圍主要為服飾,家用電器和日用百貨,并開設(shè)一個冷飲店,以租入三層樓房一棟,其中一樓經(jīng)營日用百貨,二樓經(jīng)營服裝,家用電器,三樓為冷飲店。營業(yè)執(zhí)照已辦妥,準備開業(yè)。請為公司設(shè)計一套會計制度,監(jiān)視前調(diào)查獲得以下資料。公司名稱為江河商城有限責任公司,已在銀行開立賬戶,除兩家和股投資外,還準備向銀行貸款和吸收他人資金,但他人投資不作為股份,只作為長期應(yīng)付款,按高于同期銀行存款利率10%利息商城和冷飲店均需重新裝修后方能開業(yè),需購入收款機,貨架,柜臺,音響設(shè)備,桌椅等設(shè)備,輸車輛冷飲店的收入作為非主營業(yè)務(wù)收入處理。商城購銷活動中,庫存商品按售價記賬,可以賒購賒銷。故請的安保保潔人員若干人每月按計時工資計發(fā)報酬,獎金視營銷情況而定,房屋按月繳納租金,按規(guī)定繳納增值稅,所得稅,城市維護建設(shè)稅和教育費附加稅率按國家規(guī)定執(zhí)行。我是公司要求管理費用,銷售費用等共同費用應(yīng)在商場和冷飲店之間按比例分攤利潤,要按商場和冷飲店分分別計算稅后利潤,按規(guī)定提取公積金。問題與任務(wù):江河商城有限責任公司應(yīng)如何設(shè)計會計科目?
假設(shè)你是一家國內(nèi)大型批發(fā)商貿(mào)企業(yè)的財務(wù)人員。公司的基本信息及本年的交易事項如下所示,請對公司本年業(yè)務(wù)所涉及的財務(wù)問題作出分析和解答。東晉貿(mào)易公司于2010年注冊成立,是國內(nèi)一家大型百貨批發(fā)集團,產(chǎn)品銷往全國各地,公司年收入過百萬。本年度發(fā)生的部分交易事項如下:業(yè)務(wù)1:1月6日公司購進保溫杯200個,每個進價為50元,收到對方開具的增值稅專用發(fā)票,供貨方另外墊付運費100元(不計抵扣稅額,作銷售費用列支)。商品驗收入庫,款項當日以銀行轉(zhuǎn)賬支票付訖。業(yè)務(wù)2:公司于1月18日從小熊電器公司預(yù)訂電飯煲400個,單價為100元,貨款40000元,增值稅進項稅額為5200元。按照訂貨合同規(guī)定,應(yīng)先向供貨方預(yù)付貨款10000元,交貨后再補足余款。1月18日預(yù)付款通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付,三天后收到預(yù)訂的商品,公司驗收入庫后支付了余款。業(yè)務(wù)3:公司月3月1日從廣州白云日化公司購進洗衣粉30000千克,單價為2.5元,已通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付。3月5日商品運到,實收商品共30100千克,溢余100千克,原因待查。隔日相關(guān)部門產(chǎn)原因發(fā)現(xiàn),上述溢余中40千克屬于自然溢余,其余部分為供貨方
假設(shè)你是一家國內(nèi)大型批發(fā)商貿(mào)企業(yè)的財務(wù)人員。公司的基本信息及本年的交易事項如下所示,請對公司本年業(yè)務(wù)所涉及的財務(wù)問題作出分析和解答。東晉貿(mào)易公司于2010年注冊成立,是國內(nèi)一家大型百貨批發(fā)集團,產(chǎn)品銷往全國各地,公司年收入過百萬。本年度發(fā)生的部分交易事項如下:業(yè)務(wù)1:1月6日公司購進保溫杯200個,每個進價為50元,收到對方開具的增值稅專用發(fā)票,供貨方另外墊付運費100元(不計抵扣稅額,作銷售費用列支)。商品驗收入庫,款項當日以銀行轉(zhuǎn)賬支票付訖。業(yè)務(wù)2:公司于1月18日從小熊電器公司預(yù)訂電飯煲400個,單價為100元,貨款40000元,增值稅進項稅額為5200元。按照訂貨合同規(guī)定,應(yīng)先向供貨方預(yù)付貨款10000元,交貨后再補足余款。1月18日預(yù)付款通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付,三天后收到預(yù)訂的商品,公司驗收入庫后支付了余款。業(yè)務(wù)3:公司月3月1日從廣州白云日化公司購進洗衣粉30000千克,單價為2.5元,已通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付。3月5日商品運到,實收商品共30100千克,溢余100千克,原因待查。隔日相關(guān)部門產(chǎn)原因發(fā)現(xiàn),上述溢余中40千克屬于自然溢余,其余部分為供貨方
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?
小規(guī)模,對放開了專票,要怎么入賬比較好
公司的叉車更換電瓶,購買電瓶的發(fā)票計入什么科目
公司購入茶葉放在公司給員工和來訪者喝,入什么費用
5月繳納社保個人部分1148.06,發(fā)放上月工資扣社保733.06,余415,這個人五月才給繳納,我們這社保當月交當月的,怎么不平哪里問題
認繳注冊資金沒有到位可以注銷企業(yè)嗎? 怎么注銷 注銷的時候財務(wù)報表是什么樣一個狀態(tài)?
老師現(xiàn)在個體戶分為查賬征收,稅率征收,稅額征收,我搞不懂他們的免稅額度以及稅率稅款繳納額度
公司抬頭住宿費 進項稅我不需要抵扣 勾選不抵扣認證的時候選哪個不抵扣原因
老師,現(xiàn)在報稅之前,白盤還需要清卡嗎?
我們是房東,出租給別人,要去出租屋管理中心備案,交稅開發(fā)票,請問要交什么稅,稅率多少?
使用壽命不確定的無形資產(chǎn)不攤銷,這個打勾的地方是不是錯了?
老師我們是購買方,10萬元質(zhì)保金1年后如果沒有質(zhì)量問題,是要退,我現(xiàn)在是考慮這10萬元要不要進成本,因為供應(yīng)商把發(fā)票都開過來了。
你好 ;? ?這部分如果不構(gòu)成成本金額。? 掛其他應(yīng)收款。 不計入成本? ?