你好,在申報(bào)的時(shí)候,需要先進(jìn)人員采集模塊,將其個(gè)人狀態(tài)調(diào)整為正常,調(diào)整為正常后再行申報(bào),申報(bào)完成之后再把人員狀態(tài)調(diào)整為非正常,這個(gè)事項(xiàng)就結(jié)束了。
老師你好,想問(wèn)下您 ,就是我們?cè)诮衲?月份的時(shí)候,我們給廠家付了一筆滯納金1萬(wàn),當(dāng)時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件做不了憑證,只能以費(fèi)用的方式處理,就做了費(fèi)用支出,,但是現(xiàn)在我們要給廠家付款,廠家又用這筆滯納金低了貨款,本應(yīng)該付款19萬(wàn),現(xiàn)在用滯納金低了1萬(wàn),就再支付18萬(wàn),像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件,在7月份的時(shí)候換的新軟件,現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬(wàn)
本站前期問(wèn)答中有如下表述:現(xiàn)金流量表中”支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”,反映企業(yè)本期實(shí)際支付給職工的工資、獎(jiǎng)金、各種津貼和補(bǔ)貼等職工薪酬(包括代扣代繳的職工個(gè)人所得稅)。 現(xiàn)金流量項(xiàng)目的填列金額來(lái)源,由庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款科目中付款項(xiàng)目里屬于支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金合計(jì)而來(lái),其對(duì)應(yīng)科目為:應(yīng)付職工薪酬。 如果工資當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放,實(shí)發(fā)和計(jì)提金額之間有差異,差異就是尚未申報(bào)代繳的個(gè)人所得稅,因?yàn)閭€(gè)稅需在下月申報(bào)并繳納。請(qǐng)問(wèn):這種情況下,現(xiàn)金流量表中”支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”該欄,是否應(yīng)該將尚未申報(bào)代繳的個(gè)稅剔除?所以以前問(wèn)答的表述有矛盾之處,但是財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的現(xiàn)金流量表中,卻是直接根據(jù)“應(yīng)付職工薪酬”發(fā)生額填列的。所以此處有疑惑。請(qǐng)老師指教。
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司有個(gè)同事今年一月份的時(shí)候就離職了,當(dāng)時(shí)答應(yīng)了給他一萬(wàn)元的一個(gè)項(xiàng)目獎(jiǎng)金,現(xiàn)在準(zhǔn)備支付這筆項(xiàng)目獎(jiǎng)金,像這種情況應(yīng)該如何申報(bào)個(gè)人所得稅呀
你好、我是9月份離職、然后1月份在個(gè)人所得稅app上發(fā)現(xiàn)原公司給我申報(bào)了一筆年終獎(jiǎng)收入5000元、稅款所屬期為2021.12月、但我實(shí)際并沒(méi)有收到該筆款項(xiàng)、與人事溝通后得知、這筆錢是2020年的年終獎(jiǎng)、在2021年2月份發(fā)放、然后我是9月離職、又在12月給我申報(bào)、導(dǎo)致我現(xiàn)在公司發(fā)放年終獎(jiǎng)無(wú)法正常申報(bào)、這種情況我該如何處理呢
老師,我這邊要個(gè)人申請(qǐng)個(gè)稅,我現(xiàn)在的情況是有一個(gè)公司是簽訂的合同上社保的,然后另一個(gè)公司簽的是勞務(wù)合同相當(dāng)于兼職的,這兩個(gè)公司都有一些年終獎(jiǎng),然后我在申請(qǐng)個(gè)稅的時(shí)候選擇一次性獎(jiǎng)金只能選擇一個(gè)單位,包括選擇單位的時(shí)候也是只能選擇一個(gè)單位,那么是應(yīng)該選擇上社保的這個(gè)單位嗎?還有后面綜合計(jì)稅和什么個(gè)人申報(bào)算下來(lái)的補(bǔ)交稅金差距很大,我應(yīng)該選哪個(gè)呢?我按照其中一種方法來(lái)補(bǔ)稅了,那么我現(xiàn)有單位能查出來(lái)我的兼職公司嗎?
老師,一個(gè)公司跟我們打官司,律師代理費(fèi)他先付給律師事務(wù)所了,所以這律師費(fèi)的發(fā)票也是開到他公司去了,現(xiàn)在官司結(jié)束了,法院判決這律師費(fèi)由我們來(lái)承擔(dān),我們要把這律師費(fèi)又付給起訴我們的這個(gè)公司,但我們款付了,又取不到發(fā)票怎么辦
法人轉(zhuǎn)入對(duì)公投資款,繳納印花稅,是在實(shí)繳后15日內(nèi)申報(bào)印花稅并實(shí)繳嗎?
有老師能幫解決問(wèn)題嗎
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)未分配利潤(rùn)和累計(jì)未彌補(bǔ)虧損有勾稽關(guān)系嗎?
外賬24年對(duì)公借了一筆2萬(wàn),內(nèi)賬沒(méi)有把對(duì)公單獨(dú)弄出來(lái),沒(méi)有做短期借款,利息也是做了營(yíng)業(yè)外支出,只做了出納給的現(xiàn)金,那么這個(gè)月出納把本金和利息都返了內(nèi)賬我都做營(yíng)業(yè)外支出嗎?
我問(wèn)一下,公司借出去的錢,是給關(guān)聯(lián)方公司的,是不收利息的借款,這有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,一定要收利息嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我想結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬(wàn),毛利率是25%,對(duì)應(yīng)的開票收入就是66萬(wàn),是嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以直接從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到法人名下嗎,用交個(gè)人所得稅嗎
你好老師,請(qǐng)問(wèn)如果收到上一年多交的增值稅和附加稅退稅,要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們跟A合作,每月付給他們提點(diǎn),3月份的收益因?yàn)榻痤~沒(méi)有確定,當(dāng)時(shí)就沒(méi)有做賬,直到5月份才敲定金額,那我是不是把這個(gè)費(fèi)用做到5月份?
我是問(wèn)這種情況是按照年終獎(jiǎng)來(lái)申報(bào),還是按勞務(wù)報(bào)酬所得來(lái)申報(bào)?
這個(gè)實(shí)質(zhì)是項(xiàng)目獎(jiǎng)金,按年終獎(jiǎng)申報(bào)。