你好 稍等看下題目
華夏公司是增值稅一般納稅人,適用稅率為16% 購進(jìn)原材料按實(shí)際成本計價,2017年6月份發(fā)生以下 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)甲材料一批.總價款(含增值稅)23.2萬 元,以銀行存款支付,材料尚未運(yùn)到。 (2) 購進(jìn)乙材料一批.取得增值稅專用發(fā)票(不含 增值稅)金額為35萬元,增值稅額5.6萬元,共計40.6 萬元,材料驗收入庫,款項以銀行存款支付。 (3) 購進(jìn)甲材料運(yùn)到并驗收入庫。 (4) 購進(jìn)丙材料一批,材料驗收入庫,結(jié)算憑證尚 未到達(dá),月末暫估價4.5萬元入賬。 (5) 7月紅字沖回入庫末付材料款。 (6)購進(jìn)丙材料結(jié)算憑證到達(dá),不含增值稅價款 5.5萬元,增值稅0.88萬元,共計6.38萬元,以銀行存 款支付。 ()根據(jù)乙種材料“發(fā)料憑證匯總表”所列.生產(chǎn)車 間消耗領(lǐng)用3.5萬元,管理部門領(lǐng)用0.6萬元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄(單位:萬
華夏公司是增值稅一般納稅人,適用稅率為16% 購進(jìn)原材料按實(shí)際成本計價,2017年6月份發(fā)生以下 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)甲材料一批.總價款(含增值稅)23.2萬 元,以銀行存款支付,材料尚未運(yùn)到。 (2) 購進(jìn)乙材料一批.取得增值稅專用發(fā)票(不含 增值稅)金額為35萬元,增值稅額5.6萬元,共計40.6 萬元,材料驗收入庫,款項以銀行存款支付。 (3) 購進(jìn)甲材料運(yùn)到并驗收入庫。 (4) 購進(jìn)丙材料一批,材料驗收入庫,結(jié)算憑證尚 未到達(dá),月末暫估價4.5萬元入賬。 (5) 7月紅字沖回入庫末付材料款。 (6)購進(jìn)丙材料結(jié)算憑證到達(dá),不含增值稅價款 5.5萬元,增值稅0.88萬元,共計6.38萬元,以銀行存 款支付。 ()根據(jù)乙種材料“發(fā)料憑證匯總表”所列.生產(chǎn)車 間消耗領(lǐng)用3.5萬元,管理部門領(lǐng)用0.6萬元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄(單位:萬
華夏公司是增值稅一般納稅人,適用稅率為16%,購進(jìn)原材料按實(shí)際成本計價,2017年6月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):購進(jìn)甲材料一批,總價款含增值稅,23.2萬元,以銀行存款支付材料尚未運(yùn)到
某企業(yè)購進(jìn)材料技實(shí)際成茂算,企業(yè)發(fā)生以下材料購進(jìn)業(yè)務(wù):()從本地購進(jìn)甲材料批,價款80000元增值稅額13600元發(fā)票賬單等結(jié)算憑證已收到,材料已驗收入庫,貨款已全部支付。(2)從外地購進(jìn)乙材料-批,價款10000元,增值稅25500元,發(fā)生的運(yùn)輸保險費(fèi)450元,運(yùn)費(fèi)12000元,按7%扣除進(jìn)項稅額,貨款及運(yùn)雜費(fèi)以銀行存款支付,材料尚未收到。(3)_上述購進(jìn)的乙材料運(yùn)到驗收入庫。(4)從外地購入丙材料一批,材料已驗收入庫,但結(jié)算憑證至月末仍未到,貨款尚未支付,該批材料暫估價為180000元。(5)丙材料的結(jié)算憑證在下月收到并付款,根據(jù)結(jié)算憑證,該批材料的價款為175000元,增值稅29750元,供貨方墊付的外地運(yùn)雜費(fèi)15000元,其中運(yùn)費(fèi)中準(zhǔn)子抵扣的增值稅進(jìn)項稅額為840元。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
購進(jìn)的A種材料運(yùn)到并驗收入庫。購進(jìn)C種材料一批,合同價50000元,材料驗收入庫,結(jié)算憑證尚未到達(dá)。月末購進(jìn)C材料的結(jié)算憑證仍未到達(dá),按暫估價50000入賬。下月初沖回已入庫C種材料的暫估貨款。購進(jìn)C種材料的結(jié)算憑證到達(dá),價款60000元,增值稅稅額7800元,共計67800元,以銀行存款支付。根據(jù)B種材料“發(fā)料憑證匯總表”所列,生產(chǎn)車間領(lǐng)用20000元,管理部門領(lǐng)用15000元。
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項目清理完,負(fù)債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實(shí)收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩嬋胫鳡I業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計工作交接要交接哪些?
借在途物資-甲23.2/1.16=20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))3.2 貸銀行存款 ? 借原材料-乙35 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))5.6 貸銀行存款 ? 借原材料-甲20 貸在途物資-甲20 ? 借原材料-丙4.5 貸應(yīng)付賬款-暫估4.5 ? 借原材料-丙(-4.5) 貸應(yīng)付賬款-暫估(-4.5) ? 借原材料-丙 5.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))0.88 貸銀行存款 ? 借生產(chǎn)成本3.5 管理費(fèi)用0.6 貸原材料-乙4.1