你好,進(jìn)口關(guān)稅=報關(guān)單上CIF價*關(guān)稅率 進(jìn)口增值稅=(報關(guān)單上CIF價%2B報關(guān)單上CIF價*關(guān)稅率)*增值稅率

2020年4月,M公司從韓國進(jìn)口一批高檔化妝品,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為36000元,進(jìn)口關(guān)稅稅率為16%,高檔化妝品消費稅稅率為15%,增值稅稅率是13%。要求:計算該公司進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納消費稅和增值稅,并對業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理。
進(jìn)口關(guān)稅增值稅的計算公式,從韓國進(jìn)口商品的增值稅稅率進(jìn)口關(guān)稅稅率
某進(jìn)出口公司當(dāng)月從國外進(jìn)出口一批貨物,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價為600萬元,關(guān)稅稅率為10%,增值稅率為13%,計算該公司進(jìn)出口貨物應(yīng)納增值稅
某增值稅一般納稅人從國外進(jìn)口一批高檔化妝品,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為8500000元,進(jìn)口該批化妝品關(guān)稅稅率為10%;消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%?!疽蟆浚?)計算組成計稅價格;(2)計算應(yīng)納增值稅額。
1.新絲路外貿(mào)公司為增值稅一般納人,2022年5月,發(fā)生如下進(jìn)口業(yè)務(wù)(已知:進(jìn)口關(guān)稅稅率為10%、增值稅稅率為13%):(1)2日,從國外進(jìn)口一批商品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價格為200萬元。(2)17日,從國外進(jìn)口一批商品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價格為150萬元。要求:(1)計算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅稅額。(4分)(2)計算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅稅額。(6分)
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答