你好,正常掛著就可以的,次年匯算清交之前發(fā)票到了可以紅沖可以抵扣企業(yè)所得稅。
老師,請問月底發(fā)票沒回來,做了暫估入庫,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款—暫估入庫,本月票還沒回來,該如何處理呢
老師,你好,我想問一下,年底了,賬上掛著的暫估款,發(fā)票開不回來了,如何做賬務(wù)處理呢?
老師,我想問一下,上次問你了年度匯算清繳暫估款的調(diào)增之后的賬務(wù)處理,現(xiàn)在我在問一下,就是我把暫估款調(diào)增之后,要補交企業(yè)所得稅,那賬務(wù)上玩如何處理?
老師,麻煩問下我去年暫估的材料成本今年發(fā)票回不來了,我賬上怎么做處理呢?
老師好,小規(guī)模設(shè)計咨詢行業(yè),2021年12月暫估了一筆,見下圖,2022年4月收到發(fā)票,未付款,后面就沒再做任何賬務(wù)處理了,應(yīng)收賬款貸方一直掛著暫估9萬,現(xiàn)在這筆賬能怎么處理呢
國外客戶紙默認(rèn)我們總公司,不默認(rèn)我們的子公司A,那我總公司就是等于是代收代付的意思了是吧,我先幫代付,后面就從子公司收回這筆錢就好了是吧,那要什么附資料呢
自中止時效的原因消除之日起滿6個月,訴訟時效期間屆滿。老師,這句話是什么意思呀?
老師,我有一筆賬處理錯誤,是以前年度的,不是利息計入利息,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
本月員工工資應(yīng)發(fā)4000元,公司代繳部分社保600,個人繳社保300,那么個稅申報的工資應(yīng)該是多少
郭老師,您上次說當(dāng)月入庫,沒有勾選抵扣的,進項做待認(rèn)證和待抵扣有什么差,用哪個合適
股權(quán)轉(zhuǎn)讓被稅務(wù)打回來了,說是報表,有幾個問題,就是庫存金額大,應(yīng)收應(yīng)付金額大,,其他應(yīng)付款金額大
中級實務(wù)怎么區(qū)分合同負(fù)債與預(yù)計負(fù)債?
老師好,老師我想咨詢一下您,就是最近不是強烈要求公司為員工繳納社保嗎,我們是建筑行業(yè)也是小規(guī)模,有沒有什么好的方法不為底下的工人繳納社保呢?工人要是自己繳納了社保公司是不是就可以不為他們繳納呢?那么公司需要工人提供那些資料給公司以備稅務(wù)局查呢?還請老師給我提供一些老師工作多年的寶貴意見或者建議!
您好老師,預(yù)收在應(yīng)收應(yīng)付賬款里怎么體現(xiàn)
定期定額經(jīng)營所得能適用于6萬扣除嗎
那匯算清繳前,發(fā)票還沒有怎么辦?
你好,那就也是一直掛賬,匯算清繳的時候調(diào)整就行了。
如果21年的匯算清繳前,發(fā)票沒有回來,要調(diào)賬,也得調(diào)21年的賬務(wù)?
不要調(diào)賬的,實際業(yè)務(wù)的不需要調(diào)整,只需要調(diào)整就可以了。
報稅的時候,調(diào)整?還是怎樣調(diào)整???
匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他填寫帳載金額。
那賬務(wù)上不用調(diào)整嗎?比如發(fā)票在22年回來的,或者發(fā)票拿不回來沖減了,賬務(wù)上要怎么處理?
用以前年度損益調(diào)整來做就可以
分錄是怎么做的?借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎?
是的,暫估款的時候,是這樣入分錄的
次年借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整, 然后再做發(fā)票的,借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項白銀付賬款及以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。
然后再做發(fā)票的,借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項白銀付賬款及以前年度損益調(diào)整貸庫存商品?這個沒懂
如果給你開的專票入庫,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本。
如果我匯算清繳沒有調(diào)整暫估款,賬上一直掛著暫估款,等匯算清繳以后,在沖可以嗎?
這實際是有業(yè)務(wù)的嘛,實際有業(yè)務(wù),你為什么要紅沖了。
我可以用后期發(fā)生的業(yè)務(wù),沖減掉,可以嗎?
不可以的,因為你的成本怎么能紅沖呢。
你有收入,沒有成本,這個不合理的。