學(xué)員您好,看所屬期的,如果成本的所屬期是22年那可以的
老師,請(qǐng)問下,我們12月給客戶打款,對(duì)方明年1月才給我們開票,對(duì)我們有沒有啥影響呢?跨年
老師你好!我是船舶修造企業(yè),我們有100多萬的勞務(wù)成本普通發(fā)票,對(duì)方告訴2022年1月份才能給我們開,但是我們企業(yè)想算在2021年的成本,這種情況可以記在2021年嗎
老師,想問下,我們2021.12月先付款給對(duì)方,對(duì)方跨年2022年才給我們開票,2022年再確認(rèn)成本這樣可以嗎
老師 我們付了一筆款,但是發(fā)票對(duì)方要下個(gè)月才可以給我們開,我們這個(gè)月可以確認(rèn)成本嗎
你好,我們公司的2022年第四季度差50萬成本票,供應(yīng)商公司那邊2023年1月份才能開票給我們,想咨詢一下這樣跨年度可以嗎?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
所屬期是看開票日期嗎,還是說是我們這邊的付款日期
這個(gè)成本可以確認(rèn)是2022年的嗎,還是只能確認(rèn)在21年
學(xué)員您好,所屬期看的是業(yè)務(wù)內(nèi)容 我舉個(gè)例子給你,21年12月支付22年全年租金,假設(shè)發(fā)票也收到了,那這筆付款付的是明年的租金,所以不是21年的成本費(fèi)用,是22年的
老師,是根據(jù)合同簽約的時(shí)間來看的嗎
如果是21年簽的合同,付的是22年的款呢
21年簽的合同,付的是22年的款,那入22年的成本費(fèi)用
那21年付款,成本也可以入在22年是嗎
學(xué)員您好,可以的呀。會(huì)計(jì)是權(quán)責(zé)發(fā)生制原則