你好!等收到錢時再做賬。
請問,現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購東西,比如7月份開票回來,但是這個月她沒有來報銷,這個收到的發(fā)票是不是就是當(dāng)月的費用,怎么做賬好點,還是等來報銷了,才當(dāng)做報銷那個月份的費用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會計政策變更而不是會計估計變更?
汽車零部件企業(yè)如何盤點
老師好,建筑公司掛靠方有些款是通過個人支付的,這個人沒在我們公司申報個稅,我可以直接把款轉(zhuǎn)給這個人嗎?
老師個人到稅務(wù)局代開勞務(wù)票120萬,個稅和增值稅怎么交呢,要交多少幫忙算一下感謝
老師好,對于對銀行提供的報表,一般調(diào)整報表要調(diào)哪些項目?
印花稅需要計提嗎?還是繳納的時候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?
是呀,當(dāng)然是別人開過來的
老師,想問一下25年5月30號做了24年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)成本不夠,就在25年4月開了幾張服務(wù)票和餐飲票,(這就是傳說中的匯算清繳前收票還來得及,)那現(xiàn)在我在做25年4月的賬要怎么賬務(wù)處理呢?24年有很多暫估都還沒沖銷呢,
老師,那要是將來收到錢了,我怎么做賬呢,分錄怎么寫
借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
如果有未收回部分記入信用減值損失科目
老師,收到的違約金是計入營業(yè)外收入不
是的,記入營業(yè)外收入科目
老師,那假如現(xiàn)在記賬的話,本金部分,我是借其他應(yīng)收款貸:應(yīng)收賬款,還是借:其他應(yīng)收款貸:營業(yè)外收入
沒收到錢,不用做賬的
老師,我們領(lǐng)導(dǎo)非得讓我記,我這都懵了,老師,假如要是做的話,我怎么寫分錄呀
那就先做分錄:借其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)收賬款