你好!你計(jì)提的時(shí)候分錄錯了啊
請問一下,老師,幫我看一下分錄對不對 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個公司,有單獨(dú)計(jì)提個人所得稅,走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個人所得稅,是不是沒有必要這樣
問如果計(jì)提工資時(shí)是應(yīng)付職工薪酬 貸未付工資,發(fā)放時(shí) 借未付工資,貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得,應(yīng)交社保對么
請問老師,社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
請問老師,職工社保自己承擔(dān) 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用 應(yīng)付工資 貸 應(yīng)付職工薪酬 實(shí)付工資 其他應(yīng)收款 個人社保 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個人所得稅 繳納時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬 實(shí)付工資 其他應(yīng)收款 個人社保 應(yīng)付職工薪酬 企業(yè)社保 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個人所得稅 貸 銀行存款 對嗎?
老師 計(jì)提工資時(shí) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)科目有 工資 社保 公積金 ,計(jì)提的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬是總數(shù)嗎?比方發(fā)放的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
3月份的本年累計(jì)單價(jià)120元,4月的本月合計(jì)單價(jià)110元,那么4月的本年累計(jì)單價(jià)要填多少呢?
公司買的耗材沒入庫存商品,可以開票賣個別人嗎
老師,同月用銀行存款付物流費(fèi)也收到發(fā)票了,不掛往來可以嗎,直接借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
#提問#老師,2019年股東A認(rèn)繳80萬,占股80%、實(shí)際出資30萬,股東B認(rèn)繳20萬,占股20%,實(shí)際出資10萬。2024年股權(quán)變更A股東點(diǎn)股75%,B股東點(diǎn)股25%。無做利潤分配,需要繳稅費(fèi)?
享受了增值稅加計(jì)抵減額如何做賬
我們租車進(jìn)來,然后轉(zhuǎn)租出去,給下游開票開幾個點(diǎn)呢?
我們公司每個月都會幫員工繳納工會經(jīng)費(fèi),那我們帶員工出去吃喝玩樂,發(fā)生了經(jīng)費(fèi),可以做工會經(jīng)費(fèi)嗎?具體怎么做賬務(wù)處理?
多計(jì)提工資了,下個月沖銷的會計(jì)分錄
供貨商來貨的時(shí)候掛賬A公司,但是開發(fā)票是B公司,法人是同一個人,轉(zhuǎn)款也都是轉(zhuǎn)給這個人,這樣合適嘛,或者需要出個什么樣的證明呢
老師,工商簡易注銷到期了,是不需要做營業(yè)執(zhí)照作廢聲明 直接到政務(wù)網(wǎng)做企業(yè)注銷可以嗎,帶那些資料
怎么寫,能寫正確的分錄嘛?下面?zhèn)€人的應(yīng)交稅費(fèi)/個人所得稅對么
你好!是借管理費(fèi)用—工資等 貸應(yīng)付職工薪酬 然后借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得
個人的還應(yīng)交稅費(fèi)嘛不是其他應(yīng)付款代收代付嘛
你好!是的。這個就是發(fā)工資的時(shí)候代扣個稅