你好; 要么就是你們 調(diào)整過(guò)往年的 以前年度損益調(diào)整科目或者是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)導(dǎo)致的。 要么就是你們的損益科目結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì)
老師由于以前年度損益調(diào)整科目,導(dǎo)致利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤(rùn)不一致怎么調(diào)整
老師,導(dǎo)致利潤(rùn)表利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)不一致的原因,除了以前年度損益調(diào)整還有什么
因?yàn)榘岩郧澳甓葥p益調(diào)整調(diào)到未分配利潤(rùn),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不勾稽了,需要做什么調(diào)整嗎?
老師,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)科目,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表后即關(guān)系不平了
利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)有差額,除了以前年度損益調(diào)整,還會(huì)有什么原因可能導(dǎo)致?未分紅過(guò)
奧老師,你的意思就是做支出的時(shí)候再摘要欄寫(xiě)清楚是無(wú)票支出,這樣攤銷長(zhǎng)期費(fèi)用調(diào)增的時(shí)候查明細(xì)賬就可以算出無(wú)票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無(wú)票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
我公司租房,用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問(wèn)一下,出口一批貨物,因?yàn)槭瞧垂竦?,所以提單是一份總提單,然后因?yàn)橐呀?jīng)到港了,貨代表示無(wú)法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報(bào)關(guān)單有區(qū)別,這個(gè)有什么辦法解決嗎?
請(qǐng)教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個(gè)無(wú)票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒(méi)有做匯算個(gè)稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開(kāi)具,具體步驟
叉車?yán)锩婕拥牟裼陀?jì)入什么科目
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒(méi)票,然后按10個(gè)月攤銷,每月攤銷1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無(wú)票攤銷了多少啊,有啥好方法沒(méi)有,可以一下查出無(wú)票攤銷了多少