你好,如果你們是提供服務(wù)的,比如你你提前開(kāi)了一年的房屋租金的發(fā)票,這個(gè)是明年的,但是你增值稅需要正常繳納,所得稅就需要按月確認(rèn),這兩個(gè)就會(huì)形成不一致。
老師,稅務(wù)局問(wèn):增值稅收入和所得稅收入,這兩個(gè)收入在會(huì)計(jì)上是什么科目?
增值稅收入跟所得稅收入指的是什么?它們兩個(gè)會(huì)相等嗎
申報(bào)企業(yè)所得稅收入應(yīng)大于或等于增值稅收入(應(yīng)稅和免稅收入合計(jì)),利潤(rùn)總額相符等。這句話什么意思喃?
考務(wù)公司差額征收,怎樣才能使增值稅收入和企業(yè)所得稅收入這兩個(gè)數(shù)相等呢,要在企業(yè)所得稅收入中減去哪部分呢
(增值稅銷(xiāo)售額-企業(yè)所得稅收入)÷增值稅銷(xiāo)售額>10%,這個(gè)增值稅銷(xiāo)售額和企業(yè)所得稅收入怎么算的?不是相等?
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開(kāi)專(zhuān)票6萬(wàn),普票26萬(wàn),怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒(méi)有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷(xiāo)售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
公司開(kāi)代收電費(fèi)發(fā)票,一個(gè)是辦公室電費(fèi),一個(gè)是宿舍電費(fèi),可以開(kāi)在同一張發(fā)票嗎?
怎么界定房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本和開(kāi)發(fā)費(fèi)用呢?小項(xiàng)目太多了,弄不明白這個(gè)項(xiàng)目到底是成本還是費(fèi)用?。?/p>
貨幣資金大于未分配利潤(rùn),為什么反映出企業(yè)毛利率不高或者是企業(yè)剛開(kāi)不久呢
增值稅收入就是需要交增值稅的,看增值稅的業(yè)務(wù)納稅義務(wù)產(chǎn)生的時(shí)間。
增值稅是收付實(shí)現(xiàn)制,所得稅是權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?
那如果增值稅收入大于所得稅收入或者小于所得稅收入呢?這個(gè)怎么理解
增值稅也不一定是收付制的,你提前收到了預(yù)收款,貨物沒(méi)有給他提供的,也可以不用做增值稅申報(bào)的。
那你每個(gè)月需要核對(duì)一下的,看一下具體的哪一筆業(yè)務(wù)不一致。
如果增值稅收入一直大于所得稅收入,那能不能理解成虛開(kāi)發(fā)票?還是怎么理解比較合適
你好,你們單位主營(yíng)是什么的?
咨詢服務(wù)
那是不是提前給人家開(kāi)了發(fā)票,一直沒(méi)有提供服務(wù)?
一般都是開(kāi)了發(fā)票到賬了提供服務(wù)呀
截圖第一季度的所得稅申報(bào)表和增值稅申報(bào)表。
你是找不出來(lái)的話,我給你找一下可以嗎。
我先核對(duì)下哈,謝謝老師
好的 不用客氣工作愉快。