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Q

老師好,剛接一家新公司的賬,前會計在沒有A收入的情況下,也結轉了A成本。這月A有收入了,我要紅沖以前的成本嗎?

2021-12-21 19:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-21 19:56

你好,對的是的,需要紅沖,然后再做結轉 但是相當于沒做 你提前抵扣了

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快賬用戶9705 追問 2021-12-21 19:58

老師,勞務公司的勞務成本,需要計提嗎?看前會計,借,勞務成本,帶,應付職工薪酬。如果不計提,尚沒付款,也不知付給哪位,能否,借,勞務成本,貸,應付賬款暫估?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 20:02

你好 這個是你單位的職工工資吧 沒有工資表

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快賬用戶9705 追問 2021-12-21 20:03

工地上的農民工,不能提前計提

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快賬用戶9705 追問 2021-12-21 20:03

工地上計算不及時

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齊紅老師 解答 2021-12-21 20:08

那就暫估一個 借工程施工貸應付職工薪酬工資

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你好,對的是的,需要紅沖,然后再做結轉 但是相當于沒做 你提前抵扣了
2021-12-21
您好,成本不用沖回的,只有我們要開發(fā)票才沖回收入分錄的。成本本來就是對的,不用沖回。
2024-04-17
本月沖紅了一張發(fā)票 A,并且 A 已經做賬,你需要把 A 做成負數(shù),再錄入新開的正數(shù)發(fā)票 B。具體步驟如下: 1.沖減收入:根據(jù)紅字發(fā)票做分錄,借記“應收賬款”(紅字),貸記“主營業(yè)務收入”(紅字)、“應交稅費——應交增值稅——銷項稅額”(紅字); 2.沖減成本:借記“主營業(yè)務成本”(紅字),貸記“庫存商品”(紅字); 3.開具發(fā)票:根據(jù)新開的藍字發(fā)票做分錄,確認收入,借記“應收賬款”,貸記“主營業(yè)務收入”、“應交稅費——應交增值稅——銷項稅額”; 4.結轉成本:借記“主營業(yè)務成本”,貸記“庫存商品”
2024-06-25
借:原材料?? 貸:應付賬款(或銀行存款,若已付款)
2024-06-04
你好,對的是的結轉損益,如果你是軟件的話,它是自動做的,借本年利潤負數(shù)貸主營業(yè)務成本附屬。
2021-12-22
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