借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),如果你以前確認(rèn)了收入,借其他應(yīng)收款貸,應(yīng)收賬款需要你本人還錢給公司的。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)前幾年給有家公司開(kāi)了票,但給對(duì)方一直未付款,而且公司己經(jīng)注銷了,這個(gè)賬該怎么處理呢?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司給供應(yīng)商付了款,但是對(duì)方?jīng)]有發(fā)票給我們,該怎么處理呢?
老師,你好請(qǐng)問(wèn)下,我公司給甲方開(kāi)票了,但甲方不付款,蔣商品房抵給公司法人了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該要怎么處理呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)甲方給我的工程抵款房我們抵給了供應(yīng)商,這該怎樣做分錄?以什么憑據(jù)入賬處理應(yīng)收款呢?
請(qǐng)問(wèn)我們是建筑公司,甲方是政府,現(xiàn)在項(xiàng)目上買車,我們公司付了款,但是車是歸屬于甲方,發(fā)票就開(kāi)給了甲方?jīng)]有開(kāi)給我們公司,這種情況怎么處理呢
房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)建設(shè)商業(yè)廣場(chǎng),部分已出售,部分自留出租。自留出租的這部分商鋪計(jì)入固定資產(chǎn),是否要按20年使用壽命計(jì)提折舊?
如A企業(yè)搬地址 A企業(yè)原場(chǎng)地的空調(diào) 給下一家B企業(yè)使用 并抵交房租費(fèi) A企業(yè)沒(méi)有收入B企業(yè)錢 只是作為A企業(yè)房租費(fèi)給抵消了 ,A企業(yè)賬務(wù)要怎么處理啊 A企業(yè)會(huì)涉及什么稅費(fèi)嗎 A企業(yè)是否需要開(kāi)票給B企業(yè)
固定資產(chǎn)入賬是22825.66,進(jìn)項(xiàng)稅額是2967.34(抵扣了),她固定資產(chǎn)折舊金額卻是含稅金額(包含下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額2967.34,入的25793)。 現(xiàn)在糾錯(cuò),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(lái)(開(kāi)專票時(shí)還不是一般納稅人),現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 借,固定資產(chǎn)電子設(shè)備2967.34 貸,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2967.34。但我發(fā)現(xiàn)這個(gè)固定資產(chǎn)折舊多了一個(gè)金額2967.34(因?yàn)橹皶?huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額雖然抵扣了,但固定資產(chǎn)折舊金額又是含了了稅的2967.34),那么要怎么調(diào)賬。
無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)支出費(fèi)用化什么時(shí)候轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)老師印花稅計(jì)稅金額是整個(gè)季度的營(yíng)業(yè)收入金額加營(yíng)業(yè)成本金額嗎
注冊(cè)資金500萬(wàn)3個(gè)股東,出讓方(1個(gè))占比34%,出讓方實(shí)繳40萬(wàn)到位,未分配利潤(rùn)年初200萬(wàn),期末50萬(wàn),本次做股轉(zhuǎn),交哪些稅? 交多少?
老師 新辦企業(yè)的自然人電子稅務(wù)局 怎么開(kāi)通獲得密碼的??只能去大廳辦理嗎???
老師24面的費(fèi)用票,現(xiàn)在才回來(lái),不能計(jì)入25年期間費(fèi)用吧,那是不只能在明年匯算的時(shí)候追捕調(diào)減25年的利潤(rùn)總額?
老師個(gè)體戶這個(gè)月開(kāi)票了,下個(gè)月想注銷,可以注銷的嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,賣車子60萬(wàn),沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這個(gè)可以享受1的稅率嘛,為什么系統(tǒng)跳出來(lái)的是舊貨
請(qǐng)問(wèn)下 這樣子處理憑證附件應(yīng)該怎么處理呢?
需要哪些做附件資料呢?
最好是出一個(gè)委托書,委托你法人收款的證明。
委托法人收款?
是的是的,然后法人還錢給你們。
先出這個(gè)房屋來(lái),因?yàn)槿绻銈冞@房屋的話,需要過(guò)戶給你們,然后再給法人。