你好 ;出納 登記日記賬后 每個(gè)月月末 跟老板娘的銀行實(shí)際的金額來(lái)核對(duì);差異金額 在找原因 。發(fā)票和 支付回單都有的; 在結(jié)合你的賬上數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)
公司成立到現(xiàn)在都是支出沒(méi)有收入,因?yàn)榛I備的項(xiàng)目比較大型,所以支出的差旅費(fèi)和招待費(fèi)等管理費(fèi)用很多,在沒(méi)有收入的情況下,我只做一套賬(把有票的有來(lái)源的有白條的支出全部做進(jìn)去)就可以了吧?因?yàn)楣蓶|也沒(méi)有認(rèn)繳,現(xiàn)在公司支出的錢都是每個(gè)月用到了老板娘和老板才以借款名義轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶去支出的,那比如老板們不轉(zhuǎn)入對(duì)公,而是直接以個(gè)人現(xiàn)金墊支的費(fèi)用可不可以直接這樣做: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-XXX(股東)
老師好,公司一直都有在用微信賬戶,前幾天微信賬戶被封了,有客戶著急退款,老板娘就把余額提現(xiàn)到了她的另外一張個(gè)人銀行卡(這張卡不是作為公司賬戶來(lái)用的),然后這張卡還支出了好幾筆公司的開(kāi)支,這個(gè)帳我就不知道該怎么做了:-I因?yàn)槲沂且讶沼涃~交給會(huì)計(jì)那邊負(fù)責(zé)出報(bào)表,是否需要把這個(gè)個(gè)人卡的日記賬做出來(lái)給到他呢?
出納怎么跟老板娘對(duì)賬,實(shí)際是老板娘管錢,好多支出都是老板娘支出后就給我做賬,有些又不是按她給的數(shù)支付的(比如電費(fèi)14000,實(shí)際支付12000多)做賬就做14000多,都不知道怎么跟她對(duì)。
老師你好,例如公司營(yíng)業(yè)收入是18萬(wàn),支出是23萬(wàn),超出的支出老板說(shuō)就是她拿進(jìn)來(lái)的錢,但是實(shí)際找老板借的才4萬(wàn),正常應(yīng)該算4萬(wàn)才對(duì)吧。例如:也有個(gè)別個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額收入仍然按18萬(wàn),支出23萬(wàn),找老板借的是6萬(wàn)。我是怎樣跟老板解釋這個(gè)問(wèn),正常的收入扣支出,都是支出的費(fèi)用多于找老板借款的金額,老板一直認(rèn)為超出的支出都是她拿進(jìn)來(lái)的,她不按借款的金額算。然后讓我收入減支出的超出的金額算給股東看,這認(rèn)為這樣是欺騙股東,用借款算是對(duì)的是嗎?我該怎樣才能跟老板說(shuō)清楚呢
老師,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是我們是做內(nèi)賬的,不涉及對(duì)外,也沒(méi)有涉及到稅的問(wèn)題,就是有這種情況,就是我們先收了錢,客戶沒(méi)有拿貨,但是也要通過(guò)應(yīng)收的貸方反映,還有就是我們付給廠家的款是貨沒(méi)給我們提前給的款,就會(huì)用到應(yīng)付的借方,這樣子下來(lái)的話,到最終的應(yīng)收應(yīng)付跟老板娘那里的肯定也是對(duì)不上,現(xiàn)在怎么解決這個(gè)問(wèn)題,就是以后老板娘讓我給她對(duì)數(shù)的時(shí)候,一定要把應(yīng)收應(yīng)付給他對(duì)的特別準(zhǔn)確他有一個(gè)就是開(kāi)單的軟件叫做捷作,我不知道您聽(tīng)說(shuō)過(guò)嗎?就是一個(gè)在前臺(tái)不停賣貨的一個(gè)開(kāi)單軟件,老板娘主要看這個(gè)軟件,那么到時(shí)候我的音收音符跟他肯定對(duì)不上,現(xiàn)在怎么解決這個(gè)問(wèn)題?
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷合計(jì)一致嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)按上月申報(bào)的工資額填寫(xiě)的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒(méi)工資,公司交社保,這個(gè)津貼需要公司代個(gè)人申報(bào)嗎,分錄怎么做
老師您好!請(qǐng)問(wèn)下從2024年開(kāi)始,前面會(huì)計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒(méi)有計(jì)提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問(wèn)新購(gòu)固定資產(chǎn),500萬(wàn)以下一次性扣除……比如新買的機(jī)器人臂35萬(wàn),或者辦公電腦1萬(wàn),或者新買辦公桌椅1萬(wàn),是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I,且單價(jià)在500萬(wàn)以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報(bào)表需要裝訂起來(lái)嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,我們需要問(wèn)的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬(wàn),無(wú)殘值了。那這個(gè)車賣的時(shí)候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理
問(wèn)題是之前都沒(méi)對(duì)過(guò),現(xiàn)在一對(duì)就是一整年的
你好 ; 那就每個(gè)月月末一起對(duì)下 ; 現(xiàn)在正好年末了。? 一次性來(lái)對(duì) 把 差異的金額找出來(lái)。 2022.1月開(kāi)始就可以正常做了