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麻煩做一張資產(chǎn)負(fù)債表,謝謝 (起初無利潤分配,其表格為科目匯總表)

麻煩做一張資產(chǎn)負(fù)債表,謝謝 (起初無利潤分配,其表格為科目匯總表)
2021-12-21 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-21 15:12

報(bào)表內(nèi)容已經(jīng)填寫了,看了資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的。沒有問題哦

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快賬用戶7296 追問 2021-12-21 15:13

期末余額不平

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齊紅老師 解答 2021-12-21 15:33

這個(gè)表細(xì)看,有幾個(gè)問題。是沒有賬務(wù)的情況下填寫的嗎? 現(xiàn)金余額大;固定資產(chǎn)凈值=原值-累計(jì)折舊 盈余公積,未分配利潤過大。建議調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)

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快賬用戶7296 追問 2021-12-21 15:36

待攤費(fèi)用期末余額在貸方,怎么填資產(chǎn)負(fù)債表?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 15:37

待攤費(fèi)用不該在貸方;你多攤銷了。要調(diào)整賬務(wù),沖減多攤銷的部分金額;調(diào)整為期末余額為0

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快賬用戶7296 追問 2021-12-21 15:47

題目是這樣的

題目是這樣的
題目是這樣的
題目是這樣的
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齊紅老師 解答 2021-12-21 15:51

待攤費(fèi)用期初余額是多少?待攤費(fèi)用期末余額=待攤費(fèi)用期初余額-本期攤銷金額。但是,待攤費(fèi)用余額不應(yīng)該是負(fù)數(shù)

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快賬用戶7296 追問 2021-12-21 15:53

沒有起初余額

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齊紅老師 解答 2021-12-21 15:54

把原題完整發(fā)出來我看看。待攤費(fèi)用不會是負(fù)數(shù)的。題目不完整

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快賬用戶7296 追問 2021-12-21 15:56

第(13)和(20)題有待攤費(fèi)用

第(13)和(20)題有待攤費(fèi)用
第(13)和(20)題有待攤費(fèi)用
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齊紅老師 解答 2021-12-21 16:05

待攤費(fèi)用在資產(chǎn)負(fù)債表,可以填在“其他應(yīng)收款”或“預(yù)付賬款”中

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