你好,需要企業(yè)代扣代繳的,比如勞務(wù)報酬。
請問老師,我公司取得個人的勞務(wù)費發(fā)票請問我都需要操作什么
#提問#老師好,勞務(wù)費是怎樣計算個人所得稅的
請問,什么樣的勞務(wù)費發(fā)票是需要計提個人所得稅的
勞務(wù)公司的帳務(wù)處理,小規(guī)模勞務(wù)公司的勞務(wù)費發(fā)票怎么開?需要附人員明細嗎?需要報個稅嗎?屬于收入嗎,那成本是什么?勞務(wù)公司的個人所得稅報什么?
老師,請問勞務(wù)報酬到稅務(wù)局代開發(fā)票,代開發(fā)票是需要預(yù)繳個人所得稅嗎?還有提供搬運勞務(wù),稅務(wù)代開的發(fā)票按經(jīng)營所得代扣個人所得稅,按經(jīng)營所得代扣個人所得稅后,這個經(jīng)營所得會進行個人所得稅匯算清繳嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
如果我公司請一個打掃衛(wèi)生的阿姨,不是屬于我公司的員工,我們沒有簽合同,三個月給他發(fā)一次工資,他自己去稅務(wù)局開票,這個我們需要給他交個稅嗎
需要的 需要代扣代繳的。
如果是她自己找了公司開出來發(fā)票的話,我們還需要給他交個稅嗎
需要的發(fā)票會備注代扣代繳,稅務(wù)局沒有收要求你們企業(yè)代扣代繳。
我還是不明白,如果說他自己找稅務(wù)局開票的話,我們就要給他交個稅了,如果他是有公司開出來發(fā)票的話,我們就不需要給他交稅個稅了吧
勞務(wù)的一般都是不收個稅的,他只交增值稅和附加稅,其他的讓企業(yè)代扣代繳,然后在發(fā)票上面有備注,支付企業(yè)代扣代繳,到時候你開出發(fā)票來看一下實際情況是不是這樣,如果不是的話,你再過來問一下。
增值稅和附加稅是開票方交的了,和我們收票方應(yīng)該沒有關(guān)系吧,我們只是收到票做賬就好了哦
個稅呢,個稅是不是有備注?
發(fā)票還沒有開出來,我只是不明白發(fā)票要怎么開,才不用我們公司代繳交個稅
發(fā)票沒有備注支付企業(yè)代扣代繳的,稅務(wù)局直接收了他的個稅的,不需要你們單位代扣代繳。
請問我今年的個稅大概交了2千多,明年的話可以全部退稅給我嗎
綜合所得6萬以內(nèi)的可以。
超過6萬的為什么不行呢
超過6萬的需要正常交稅了,不能全部退給你 合并到綜合所得一塊算