匯算清繳前取得發(fā)票就可以了
老師,我們今年的負(fù)債200萬(wàn),但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可抵扣。對(duì)方可以開(kāi)費(fèi)用專票,我們先把賬掛起來(lái),明年付,能算做今年的費(fèi)用嗎?也可以抵扣今年的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師您好,今年做進(jìn)費(fèi)用,明年對(duì)方才能開(kāi)發(fā)票,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎,稅審會(huì)拿出來(lái)調(diào)增嗎?
如果過(guò)了匯算清繳,老板才拿成本發(fā)票回來(lái),(也就是當(dāng)時(shí)沒(méi)有調(diào)增。)會(huì)計(jì)催了好幾回,老板在匯算清繳之前都沒(méi)有把發(fā)票拿回來(lái),他說(shuō)沒(méi)有給結(jié)清貨款,所以對(duì)方不肯開(kāi)成本發(fā)票給我們。過(guò)了匯算清繳好久,才拿發(fā)票回來(lái),這樣公司有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?會(huì)計(jì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?會(huì)追究會(huì)計(jì)的責(zé)任嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我2023年12月把費(fèi)用支付出去,但是發(fā)票是2024年01月02日才開(kāi)進(jìn)來(lái),2023年入賬時(shí)已經(jīng)把費(fèi)用入賬了,可以開(kāi)發(fā)票附在憑證后面寫情況說(shuō)明可以不?這樣做會(huì)不會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)?
公司發(fā)生的業(yè)務(wù)沒(méi)有當(dāng)月開(kāi)票,但是費(fèi)用就是工人工資做進(jìn)去了,隔年甲方通知開(kāi)票才開(kāi)的,正常繳納增值稅,這種對(duì)于納稅來(lái)說(shuō)會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師好,老板在安鄉(xiāng)的公司,稅務(wù)來(lái)查2024年的賬,現(xiàn)在他要補(bǔ)2024年成本票,讓株洲的公司開(kāi)發(fā)票并且在發(fā)票欄下面?zhèn)渥?024年7到12月貨款,這個(gè)備注對(duì)株洲的公司有影響么?另外就是這樣備注了稅務(wù)會(huì)認(rèn)可么?
老師請(qǐng)問(wèn)銷售自有軟件,增值稅即征即退是什么退稅政策
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,停車費(fèi)專票可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
老師,進(jìn)賬倒掛,是什么意思
老師,自然人電子稅務(wù)局報(bào)個(gè)稅提示,上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。什么意思,現(xiàn)在怎么報(bào)稅
老師你幫我看下這張發(fā)票金額,上月是做無(wú)票收入,這個(gè)月又開(kāi)票這張,我沖銷的話是不是要連帶增值稅一起沖銷
老師,我們公司接的工程,也有資質(zhì),但是廠房還沒(méi)建好,所以讓其他公司做的,我們從中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)讓別的公司做的工程款計(jì)入什么科目
老師公司給對(duì)方支付一筆款項(xiàng),第二天對(duì)方又給退回來(lái)了,這兩張回單怎么做賬?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)了20萬(wàn)普票,30萬(wàn)專票,普票部分需要交稅嗎
老師企業(yè)買了一塊地 土地使用證下來(lái)了 需要申報(bào)稅嗎