你好,是的,兩個賬的名稱不能完全一樣。
老師,咨詢一下,我接過來的嵐逸公司,遷入只有到2017年底賬套數(shù)據(jù),她說后兩年用的是金蝶做賬的,現(xiàn)在金蝶數(shù)據(jù)調(diào)不出來。我準備就從2020年初建立新的賬套。只要名稱和原來的不同就行了吧,再把2019年度數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)填入,是這樣吧。
老師 我那天做的新建賬套 沒有做完 今天輸入賬套名稱 用戶名稱 用戶密碼 是點確定嗎 老師 進去之后點對應(yīng)的賬套 點打開 為什么提示準備要新建的賬套文件已經(jīng)存在 ,我應(yīng)該怎么操作呢老師
老師 我是新裝的金蝶KIS標準版軟件 用相同名稱建賬來著 因為第一次是因為忘了密碼了 又新建一個 用的相同名稱 現(xiàn)在進去系統(tǒng)就提示準備要新建的賬套文件已存在 您說系統(tǒng)提示的是我用相同名稱新建賬套的意思嗎
A公司與B公司簽訂合同,為其信息中心提供管理服務(wù),合同期限為6年,B公司每年支付含稅服務(wù)費106000元。在向B公司提供服務(wù)之前,A公司設(shè)計并搭建了一個信息技術(shù)平臺供其內(nèi)部使用,該信息技術(shù)平臺由相關(guān)的硬件和軟件組成。A公司需要提供設(shè)計方案,將該信息技術(shù)平臺與B公司現(xiàn)有的信息系統(tǒng)對接,并進行相關(guān)測試。該平臺并不會轉(zhuǎn)讓給B公司,但是將用于向B公司提供服務(wù)。A公司為該平臺的設(shè)計、購買硬件、軟件以及信息中心的測試發(fā)生的成本分別為2000元、0000元、16000元、6000元。除此之外,A公司專門指派兩名員工,負責(zé)向B公司提供服務(wù),月工資費用10000元。要求:根據(jù)資料編制A公司的有關(guān)會計分錄。老師因為我追問不了只能重新提問就是你借方合同履約成本2000%2B4000%B6000是什么合同履約成本10000*2是
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
那我用相同名稱后面加01 重新建賬可以嗎
你好,這樣是可以的。
老師 那做出來的憑證名稱會不會也有01呢
你好!是的,會帶一個01。
老師,那我能不能建01進去后把之前的刪除在重新用不加01的再建賬呢
你好,可以的,要去數(shù)據(jù)庫那兒,直接刪后臺數(shù)據(jù)庫。
老師 之前建的沒有錄入科目余額呢 只是增加了一些明細科目 這也是去數(shù)據(jù)庫那兒刪嗎
你好,刪除的話就都沒了。
老師 那就是刪除的方法是一樣的是吧
你好,原賬套刪除的話,所有更新的都沒了。
好的 知道了 謝謝老師 結(jié)束給您好評
不客氣歡迎下次提問謝謝