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老師,公司去年9月成立,實(shí)收資本沒到位,我會計(jì)分錄做成了借:其他應(yīng)收款貸:實(shí)收資本現(xiàn)在要調(diào)整報(bào)表,分錄該怎么做

2021-12-20 12:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-20 12:24

借實(shí)收資本貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶pdsq 追問 2021-12-20 12:27

謝謝老師!是從去年9月開始改分錄,還是這月的日期改分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-20 12:28

工商年報(bào)里面是不是有實(shí)際出資了?

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借實(shí)收資本貸其他應(yīng)收款
2021-12-20
你好,其他應(yīng)收款需要重值錢的分錄,做相反的就可以。
2020-10-21
你好,努力為你解答問題中,稍后回復(fù)你!
2024-03-24
你好,這個不應(yīng)該是這么做的,沒有入賬就不需要結(jié)賬。
2021-12-01
你好,調(diào)整分錄是 借:實(shí)收資本,貸:其他應(yīng)付款。 沒有什么后果,是因?yàn)樾枰彦e誤的調(diào)整為正確的。
2023-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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