同學(xué)你好 進(jìn)口消費(fèi)稅=200*40%*15% 2;屬于視同銷(xiāo)售 應(yīng)納消費(fèi)稅=20000*(1加15%)/(1-15%)*15% 3;本月應(yīng)納消費(fèi)稅=200*40%*15%加上20000*(1加15%)/(1-15%)*15%
5.某化妝品公司2020年1月將200支口紅贈(zèng)送給消費(fèi)者,本月同類(lèi)口紅不含増值稅價(jià)格為40元/支;還將新試制高檔化妝品分給本廠職工,沒(méi)有同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格,其生產(chǎn)成本總額為20000元,成本利潤(rùn)率為15%。計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。要求:(1)計(jì)算贈(zèng)送的口紅應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額(2)將新試制高檔化妝品分給本廠職工,是否應(yīng)視同銷(xiāo)售?如果是,計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額(3)計(jì)算本月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
某化妝品公司2020年1月將200支口紅贈(zèng)送給消費(fèi)者,本月同類(lèi)口紅不含增值稅價(jià)格為40元/支;還將新試制高檔化妝品分給本廠職工,沒(méi)有同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格,其生產(chǎn)成本總額為20000元,成本利潤(rùn)率為15%。計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。 要求: (1)計(jì)算贈(zèng)送的口紅應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額; (2)將新試制高檔化妝品分給本廠職工,是否應(yīng)視同銷(xiāo)售?如果是,計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額; (3)計(jì)算本月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
5.某化妝品公司2020年1月將200支口紅贈(zèng)送給消費(fèi)者,本月同類(lèi)口紅不含增值稅價(jià)格為40元/支;還將新試制高檔化妝品分給本廠職工,沒(méi)有同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格,其生產(chǎn)成本總額為20000元,成本利潤(rùn)率為15%。計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。要求:(1)計(jì)算贈(zèng)送的口紅應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額;(3分)(2)將新試制高檔化妝品分給本廠職工,是否應(yīng)視同銷(xiāo)售?如果是,計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額;(4分)(3)計(jì)算本月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。(3分)
甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,本年7月將自產(chǎn)高檔化妝品一批用于職工福利。該高檔化妝品的生產(chǎn)成本為11000元,成本利潤(rùn)率為5%,無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格。高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。要求:(1)計(jì)算甲化妝品廠本年7月自產(chǎn)高檔化妝品的組成計(jì)稅價(jià)格;(2)計(jì)算甲化妝品廠本年7月該批高檔化妝品的應(yīng)納消費(fèi)稅。
甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)高檔化妝品一批用于職工福利,高檔化妝品生產(chǎn)成本為17000元,成本利潤(rùn)率為5%,無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格。高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%(1)計(jì)算甲化妝品廠自產(chǎn)自用高檔化妝品的組成計(jì)稅價(jià)格:(2)計(jì)算甲化妝品廠該批高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話(huà),2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎