資金結(jié)存包含三部分,貨幣資金,零余額賬戶用款額度。財(cái)政應(yīng)返還額度,
老師好,事業(yè)單位資金結(jié)存里有余額,那表明,銀行存款,或庫(kù)存現(xiàn)金,財(cái)政應(yīng)反還額度一定有余額嗎?老師也不一定吧?因?yàn)橹皢挝唤o我給余額表,資金結(jié)存有余額,銀行賬戶什么的都沒有余額
老師你好,我剛從代賬公司把賬接過來12月末科目余額表示,銀行存款下有四個(gè)銀行,其中農(nóng)業(yè)銀行余額為貸方285193.64 實(shí)際銀行對(duì)賬余額為223306.92 。建設(shè)銀行科目余額貸方119167.21 實(shí)際銀行余額175.15 還有兩個(gè)銀行中國(guó)銀行和農(nóng)村信用社余額為借方,但金額與銀行存款的余額不一致。這種情況我如果把她之前的賬掛起來,怎么個(gè)掛法
老師你好,我剛從代賬公司把賬接過來12月末科目余額表示,銀行存款下有四個(gè)銀行,其中農(nóng)業(yè)銀行余額為貸方285193.64 實(shí)際銀行對(duì)賬余額為223306.92 。建設(shè)銀行科目余額貸方119167.21 實(shí)際銀行余額175.15 還有兩個(gè)銀行中國(guó)銀行和農(nóng)村信用社余額為借方,但金額與銀行存款的余額不一致。這種情況我如果把她之前的賬掛起來,怎么個(gè)掛法
老師好,我看了下資產(chǎn)負(fù)債表,明明每個(gè)月的稅金都交了,也都做了借 應(yīng)交稅費(fèi) 已交稅金,貸銀行存款的憑證 為什么還是有余額?是因?yàn)槲覜]結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
我單位是政府單位,有一筆財(cái)政應(yīng)返還額度 。我這樣做的分錄,麻煩老師看一下。 零余額: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:行政支出 貸:資金結(jié)存-返還額度 基本戶收: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:銀行存款 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:資金結(jié)存-應(yīng)返還額度 基本戶支: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸:銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì): 借行政支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 基本戶支: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫(kù)金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動(dòng)生成,沒核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個(gè)月在我的待辦里怎么沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的申報(bào),以前每個(gè)月都有的唄
非民辦企業(yè),政府補(bǔ)助限定性收入,發(fā)生限定性費(fèi)用怎么做分錄
快遞費(fèi)在匯算清繳期間費(fèi)用里應(yīng)該填在哪
部分紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在采購(gòu)?fù)素泦卫镌趺摧斎虢痤~和稅額
那么只要你資金結(jié)算有余額,那么,就說明你這三部分必然是有一部分或者是全部都有余額。
老師你看看,前面都沒有余額,但資金結(jié)存里有余額,是怎么回事
你看一下你資金結(jié)存后面還沒有有沒有其他明細(xì)科目了。
老師有個(gè)專用結(jié)余,1781696.34
你看你的這個(gè)圖片里面,你的貨幣資金后面是有余額的呀,你的零余額后面也是有余額。
都沒有余額嗎?這是個(gè)單位給我出的余額表啊
你看你這里8001后面幾個(gè)科目都有余額的
老師,8001貨幣資金1818499.19這個(gè)是不是銀行存款上應(yīng)該有這些嗎?
不是的,你這個(gè)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)。你前面給的第一張圖片,那是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的,后面這個(gè)圖片才是預(yù)算會(huì)計(jì)的資金結(jié)存,是預(yù)算會(huì)計(jì)的科目。
老師這倆直接沒有關(guān)系吧,我們這邊一個(gè)會(huì)計(jì)事務(wù)所看了后告訴我,你的銀行賬戶什么的應(yīng)該有這些錢啊,我也蒙了
沒關(guān)系的,這兩個(gè)不同的口徑,你分別處理就行了。
“如果不看其他影響條件,單純把幾個(gè)單位的年末數(shù)加起來,你的年初數(shù)應(yīng)該是379625.08”老師這是財(cái)政給我的年初數(shù),我是不是要核對(duì)一下這個(gè)數(shù)據(jù),在哪里核對(duì)???
正常情況下,人家給了你那個(gè)余額表,你就按照余額表進(jìn)行建賬就行了,如果說你考核他的真實(shí)性,你就直接去盤點(diǎn)一下就行了,比如說去查銀行賬戶,去看一下出納保險(xiǎn)柜里。
老師,沒有給余額表,只給我說一下年初數(shù),這個(gè)就不用管它嗎?我以為讓我核對(duì)呢
那這種的話,你要求對(duì)方提供呀,提供了這個(gè)才是你作為期初數(shù)據(jù)見證的依據(jù)。