你好,摘要直接寫支付XX各項(xiàng)稅費(fèi);然后借方應(yīng)交稅費(fèi)-各類稅費(fèi),貸銀行存款。
31.30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本。32.30日,按本月應(yīng)交增值稅額和稅率7%,附加率3%計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。33.30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月各項(xiàng)收入34.30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月各項(xiàng)費(fèi)用。35.30日,根據(jù)本月利潤(rùn)總額,按25%的稅率計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅。36.30日,以銀行存款交納本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,增值稅,企業(yè)所得稅.要求:1.根據(jù)以上業(yè)務(wù)編會(huì)計(jì)分錄并填寫記賬憑證。
12月4日,用銀行存款支付11月份各項(xiàng)稅費(fèi)77 072.33 元。其中未交增值稅 62 565元;應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅4 379.55元;應(yīng)交教育費(fèi)附加1 251.30元;應(yīng)交印花稅376.48元;應(yīng)交企業(yè)所得稅8500元。這個(gè)記賬憑證怎么寫,摘要是什么
1.Yx公司為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本核算.適用稅率為13%。該公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)A10材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款600000元,增值稅稅額78000元,A10材料尚未驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)用銀行存款支付。(2)用銀行存款支付購人上述A10材料的運(yùn)輸費(fèi)20000元(含稅,增值稅稅率為9%)保險(xiǎn)費(fèi)2000元(含稅,增值稅稅率為6%)。A10材料已驗(yàn)收人庫。(3)從某小規(guī)模納稅人購進(jìn)A8材料50000元。已取得增值稅普通發(fā)票,并已驗(yàn)收人店款項(xiàng)用銀行存款支付。收入銀行。(4)銷售應(yīng)交消費(fèi)稅產(chǎn)品取得的銷售收人1000000元,增值稅稅額130000元,款項(xiàng)均已收存銀行(5)用銀行存款解交上月應(yīng)交未交的增值稅額10000元(6)收取轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金80000元(含稅,增值稅率為6%)存人銀行。(7)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交增值稅額。(8)按消費(fèi)稅率10%計(jì)提本月應(yīng)交消費(fèi)稅額。(0)按城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%計(jì)提本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅額。(0)按教育費(fèi)附加率3%計(jì)提本月應(yīng)交教育費(fèi)附加?!敢骫根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分
2.公司以存款購買印花稅票1200元3.公司出售舊房一間,取得價(jià)款200萬元(含稅)存人銀行,購置原價(jià)為105.5萬元(“營(yíng)改增”前),增值稅按簡(jiǎn)易征收5%的征率計(jì)稅(此項(xiàng)業(yè)務(wù)不考慮應(yīng)交土地增值稅應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加在業(yè)務(wù)了一并計(jì)算)4.公司出售一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),取得價(jià)款371000元存入銀行,其中收35萬元,增值稅a21000元。該商標(biāo)權(quán)賬面金額50萬元,已計(jì)20萬元,未計(jì)提過減值準(zhǔn)備。城建稅率7%,教育費(fèi)附加征收率5%(含地方教育費(fèi)附加2%出售的商標(biāo)權(quán)已辦妥相關(guān)手線5.公司本年度應(yīng)納房產(chǎn)稅的余值為50萬元,按1.2%房產(chǎn)稅稅率計(jì)算應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅為6000元;本年應(yīng)納車船稅5000元,結(jié)轉(zhuǎn)公司本期應(yīng)納的房產(chǎn)稅和車船稅6.以存款11000元繳納上述應(yīng)繳的房產(chǎn)稅和車船使用稅7.公司本月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅為20萬元,消費(fèi)稅10萬元;租業(yè)務(wù)。非工業(yè)性勞務(wù)等應(yīng)納增值稅2萬元出售不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)納增值稅45000元。城市護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育工費(fèi)附加征收率5%(含地方教育費(fèi)附加2%)。計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)公司本月的城市維護(hù)建設(shè)稅和應(yīng)交計(jì)教育費(fèi)附加。8.公司以存款繳納上述應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)
目的:練習(xí)資金退出企業(yè)的核算。2.資料:長(zhǎng)江公司xxxx年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)用銀行存款歸還期限6個(gè)月的借款80000元。(2)用銀行存款支付本季度短期借款利息15000元,其中,前2個(gè)月已預(yù)提10000元。(3)用銀行存款支付欠宏達(dá)公司貨稅款75000元。(4)用銀行存款支付本月的應(yīng)交增值稅額68000元,支付城市維護(hù)建設(shè)稅6000元,支付教育費(fèi)附加1000元,支付所得稅費(fèi)用120000元。會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問外購進(jìn)來用于銷售的商品,免費(fèi)贈(zèng)送給客戶分錄怎么做?
老師,上年度虧損,今年第二季度盈利,需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?到時(shí)候第二匯算清繳盈利比第一年少,彌補(bǔ)虧損
公司購買廠房,支付部分款項(xiàng),目前收到了已付款部分的發(fā)票,請(qǐng)問這筆廠房發(fā)票,如何做會(huì)計(jì)分錄,廠房還在裝修階段
公司購入了一臺(tái)冰箱,不計(jì)入固定資產(chǎn)可以記哪里
老師6月份工資7月1日發(fā),7月份個(gè)稅是零申報(bào)嗎?
農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人,實(shí)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年取的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,入了成本,25年7月查出對(duì)方有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,不能開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,7月已紅沖,同時(shí)重新開具了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄,
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠,現(xiàn)在正研發(fā)硬件產(chǎn)品,申請(qǐng)有關(guān)的服務(wù)費(fèi),快遞費(fèi)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該用于抵扣即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)吧?
老師圖一中,銀行回單收入是100元,銀行手續(xù)費(fèi)是0.25元,在圖二中對(duì)賬單的明細(xì)中沒有體現(xiàn)銀行手續(xù)費(fèi)的扣除發(fā)生額,直接騎了存入賬戶的貸方發(fā)生額99.75元,在做記賬憑證的時(shí)候銀行手續(xù)費(fèi)這筆還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人第一季度申報(bào)收入時(shí)。是價(jià)稅合計(jì)金額做的分錄,,那么現(xiàn)在第二季度能把第一季度的收入紅沖了,再做正確的第一季度收入嗎?會(huì)影響第二季度收入啥的嗎
北京地區(qū),上個(gè)月收到股東的實(shí)繳資本,這個(gè)月需要申報(bào)繳納印花稅嗎?說是按年申報(bào) 或按次申報(bào)? 我們進(jìn)行申報(bào)選擇按次申報(bào),但系統(tǒng)提示按年申報(bào)。請(qǐng)問老師到底按年申報(bào),還是按次申報(bào)?謝謝
您好 請(qǐng)問一下 12月5日,簽發(fā)中國農(nóng)業(yè)銀行支票一張,預(yù)付上海東方汽車雜志社3600元,系公司明年為各科室預(yù)定的汽車雜志費(fèi),并收到上海東方汽車雜志社開出的增值稅專用發(fā)票,列示價(jià)款3302.75元,稅額297.25元。怎么寫會(huì)計(jì)分錄
收到專用發(fā)票時(shí)應(yīng)該怎么會(huì)計(jì)分錄
也按照一半來計(jì)算的。
理解了 謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈。