這個的話你直接作為那個誤餐費就可以了。但如果說發(fā)票是油票的話,你就只能作為相關(guān)的一個燃油費處理,就不能按照誤餐費入賬。一定是原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)要一致才可以。
請問公司的報銷制度,對于員工自駕去拜訪客戶拿回來的加油費發(fā)票給予一定金額的報銷限額,我們?nèi)胭~是按加油費費用入還是交通費入呢?
我想問一下員工報銷沒有相應(yīng)的發(fā)票,那么能拿其他發(fā)票代替?比如說員工報銷的是網(wǎng)絡(luò)費,但是拿回來的油票,那么我在入賬的時候摘要應(yīng)該怎么寫,入賬科目是什么
員工報銷加班夜宵的餐費,可是拿回來的油票,報銷單上寫的也是報銷加班夜宵餐費,那么我應(yīng)該怎么入賬,是按實際發(fā)生的業(yè)務(wù)入賬,還是按發(fā)票內(nèi)容入賬
老師好,業(yè)務(wù)實際花費是餐飲,但是后面貼的發(fā)票什么都有,快遞費都被貼后面了,出納不是專業(yè)人員,是其他人兼職的,也不問我,就給報銷了,現(xiàn)在我收到這樣單據(jù),是按照餐費入賬,還是按發(fā)票內(nèi)容入賬,有個餐費清單的,這個怎么做賬
你好,公司內(nèi)賬例如實際買筆記本100元,但是對方不開發(fā)票,員工報銷時找了100元的餐飲發(fā)票用于替換發(fā)票,這種情況報銷單內(nèi)容應(yīng)該按筆記本寫還是餐費寫?
請問用友U8應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化的期初數(shù)據(jù)在哪里啊
甲公司因銷售產(chǎn)品承諾提供產(chǎn)品質(zhì)量保證金200萬,實際發(fā)生保險費用250萬 負債賬面200大于計稅基礎(chǔ)250,可抵扣暫時差異?
農(nóng)牧企業(yè)免企業(yè)所得稅,企業(yè)利潤為50萬,匯算清繳后有100萬土地租金沒取得發(fā)票,調(diào)增100萬,最終企業(yè)利潤還是50萬吧??對于企業(yè)來說調(diào)增100萬還是免企業(yè)所得稅,我想問的問題是,提取盈余公積金后股東分紅也還是按這50萬吧?,這100萬增加利潤吧???
找郭老師回答問題 老師 我是小規(guī)模納稅人 我這個季度開具專票3萬,需要交稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司,又分包給下面班組,班組是個體戶,給我開票名稱寫的是工程服務(wù),應(yīng)該寫什么名稱最好呢
稅負率的預(yù)警值是怎么算啊
老師您好,2024年個體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動申報。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報個稅,叫我補申報。我想問如果去年開票30萬,員工工資只有19萬,是否需要納經(jīng)營所得個稅?
首單收匯92696元,銷售訂單87119元,報關(guān)單走的CIF。報關(guān)單產(chǎn)品+運保費=報關(guān)單總額91198元。FOB確認收入產(chǎn)品-運保費=65524元。 老師,報關(guān)單總額=收匯=銷售訂單嗎?這些全部要一致嗎,現(xiàn)在備案發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù),是這樣的,幫看下改銷售訂單可以嗎
老師,請問公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒有利息
請問老師,有沒有快遞公司具體的財務(wù)管理制度和財務(wù)核算
但是現(xiàn)在錢已經(jīng)打給員工了,報銷單領(lǐng)導(dǎo)也簽名了,上面報銷的內(nèi)容估計修改不了,那么我入賬是按什么科目入賬
入賬的話,你要按照那個發(fā)票一致啊,要不然這個稅法口徑他沒辦法去認可呀。
那我摘要怎么寫呢,是寫車輛油費?
我想像這種員工報銷,是屬于公司內(nèi)帳?
摘要直接就寫車輛費用報銷。
你是內(nèi)部賬務(wù)處理嗎?那內(nèi)部賬務(wù)處理就直接進入餐飲費就行了,你這個按照實際處理。
那就是說如果是對外入賬申報的,我就按車輛油費入賬,如果是對內(nèi)的話我就按實際發(fā)生的業(yè)務(wù)餐費入賬,是這樣理解?
對的對的,就是這個意思。
還有我有一個問題,就比如說像這種員工報銷,公司已經(jīng)匯款了,是不是就必須入賬申報
如果說你是從對公賬戶轉(zhuǎn)的,肯定是必須要的。
那這種的話也算是外賬和內(nèi)賬?
老師,還有員工經(jīng)常拿不到相應(yīng)的發(fā)票報銷,都是拿油票報銷,然后報銷單都按實際業(yè)務(wù)填寫,長時間這樣做的話,會有風險?
內(nèi)部和外部本身就是兩個不同的領(lǐng)域,你分別處理就行。按規(guī)定你是不能設(shè)有內(nèi)部賬務(wù)處理的,就是不能施設(shè)小金庫。