學(xué)員你好,屬于當(dāng)年的費(fèi)用,如果金額確定,當(dāng)年入賬,在次年匯算清繳前取得發(fā)票即可,如果無法在匯算清繳前取得,所得稅需要納稅調(diào)增
如果是對(duì)方公司已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票,但是又寄回給我公司,然后我公司做作廢處理了,然后又重開了發(fā)票給對(duì)方公司,那么會(huì)有什么后果
老師,如果發(fā)票已經(jīng)開給對(duì)方,對(duì)方已經(jīng)入賬了,發(fā)現(xiàn)多開了,該怎么處理呢?
老師,公司租了房子,但是對(duì)方公司沒開發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬?如果跨年了還沒給發(fā)票,怎么處理?如果次年給了發(fā)票又怎么入賬?
老師您好,2021年12月8號(hào)對(duì)方給我們公司開的票,稅號(hào)錯(cuò)了,對(duì)于這張發(fā)票應(yīng)該怎么處理呢?如果重新開的話已經(jīng)跨年了,賬務(wù)上需要注意什么呢
老師 我想問如果我公司付了款 對(duì)方一直沒有開票 得了3年賬務(wù)怎么處理 還有一種 對(duì)方開了票給公司 公司3年也沒有付款給對(duì)方 要怎么做賬務(wù)處理 稅務(wù)要提交什么資料嗎
教育機(jī)構(gòu)的個(gè)體戶,經(jīng)營所得稅有哪些優(yōu)惠政策
辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的個(gè)體戶,增值稅和所得稅有哪些優(yōu)惠政策
老師,銀行需要上一年度的應(yīng)繳稅金,是指計(jì)提 1-12 月的數(shù)字嗎,看應(yīng)交稅費(fèi)貸方嗎
請(qǐng)問老師,個(gè)稅申報(bào)表怎么導(dǎo)出記錄呢?
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局,怎么下載那個(gè)稅務(wù)申報(bào)表呢?
季度內(nèi)發(fā)票紅沖,紅沖發(fā)票需要做分錄嗎
固定資產(chǎn)清理怎么做賬
請(qǐng)問阻止出境。是行政處罰呢還是屬于強(qiáng)制執(zhí)行措施呢?
老師,不知道哪些該交印花稅,從沒交過怎么辦
公司一輛用了十多年的汽車申請(qǐng)報(bào)廢,我們?cè)趺促~務(wù)處理?
就是沒取得發(fā)票,付款時(shí)當(dāng)月也要做入待攤費(fèi)用,是嗎?等發(fā)票到了,直接附在憑證后面,如果匯算清繳前沒到,納稅調(diào)增,那如果匯算清繳后到呢,又該怎么入賬
是的,你的理解完全正確,匯算清繳后到不影響入賬,但是需要調(diào)整申報(bào)表
匯算清繳后到,也是只要把發(fā)票附在上一年的憑證后面,不需要做其他會(huì)計(jì)分錄那?申報(bào)表怎么調(diào)整,調(diào)整已經(jīng)結(jié)束匯算清繳的那個(gè)申報(bào)表嗎
是的,申報(bào)表只能調(diào)整已經(jīng)結(jié)束匯算的那個(gè)年度,所以比較麻煩,盡量在匯算清繳前取得
如果對(duì)方公司收到了錢,但不開發(fā)票,那他們?cè)趺慈胭~呢?一直不開票的情況下呢
老師在嗎
他們會(huì)掛往來款,不入收入
那他們一直掛往來賬嗎?時(shí)間長了是不是就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了?這樣不是可以漏稅了嗎?
是的,時(shí)間長了可以轉(zhuǎn),但是金額不能太大,不然稅務(wù)查賬會(huì)要求補(bǔ)稅
如果稅務(wù)一直不查,那公司不是就不開發(fā)票,不交增值稅,也不交房產(chǎn)稅?
是的,但是這樣做是有風(fēng)險(xiǎn)的
那付款公司是不是也可以做往來賬,如果發(fā)票來了,轉(zhuǎn)費(fèi)用,發(fā)票不來,年份久了,轉(zhuǎn)營業(yè)外支出呀?
可以長期掛賬,但是同樣的道理,你的報(bào)表不對(duì)
報(bào)表是哪里不對(duì)?報(bào)表應(yīng)該平的吧,就是給稅務(wù)局的報(bào)表不真實(shí)嗎
是的,利潤表偏高啊