借;本年利潤 40000 貸:稅金及附加4000 其他業(yè)務(wù)成本28000 管理費(fèi)用8000 借:主營業(yè)務(wù)收入800000 投資收益(貸方)1700 貸;本年利潤 801700

2將本月?lián)p益類科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目: 主營業(yè)務(wù)收入 800000 主營業(yè)務(wù)成本 600000 其他業(yè)務(wù)收人 30000 其他業(yè)務(wù)成本 28 000 稅金及附加 4000 銷售費(fèi)用 15000 管理費(fèi)用 8000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 3000 投資收益(貸) 17000 營業(yè)外支出5000 營業(yè)外收入6000
本月?lián)p益類科目余額如下,轉(zhuǎn)入本年利潤科目。主營業(yè)務(wù)收入800000。稅金及附加4000。其他業(yè)務(wù)成本28000。管理費(fèi)用8000。投資收益(貸方)1700。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,要求:根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄26、結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益收入、費(fèi)用損益類科目發(fā)生額匯總表賬戶名稱借方發(fā)生額貸方發(fā)生額主營業(yè)務(wù)收入800000其他業(yè)務(wù)收入120000營業(yè)外收入15000投資收益20000主營業(yè)務(wù)成本460000其他業(yè)務(wù)成本80000稅金及附加8000銷售費(fèi)用10800管理費(fèi)用13500財(cái)務(wù)費(fèi)用1700資產(chǎn)減值損失2000營業(yè)外支出4000
本月?lián)p益類科目余額如下轉(zhuǎn)入本年利潤科目。主營業(yè)務(wù)收入:800000稅金及附加4000其他業(yè)務(wù)成本28000管理費(fèi)用8000投資收益(貸方)17,000
3紅星公司2019年12月31日有關(guān)損益類賬戶余額如下(單位:元)收益類科目期末余額分別為:主營業(yè)務(wù)收入800000,其他業(yè)務(wù)收入350000,營業(yè)外收入71000成本費(fèi)用、支出類科目的期末余額分別為:主營業(yè)務(wù)成本550000,營業(yè)稅金及附加51000,其他業(yè)務(wù)成本11000,銷售費(fèi)70000,管理費(fèi)用110000,財(cái)務(wù)費(fèi)用100500,營業(yè)外支出15000要求:將上表中所列的損益類科目余額轉(zhuǎn)入本年利潤”賬戶,編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對(duì)方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中
老師,您好,請(qǐng)問下什么是財(cái)務(wù)建模?
老師好,老師我們是建筑行業(yè)給別人公司開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我做應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入分錄對(duì)嗎?還是說我應(yīng)該做成主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,請(qǐng)問我這樣成本票的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,是正確的嗎?
老師好,可以幫忙解答一下這道題的解題思路嗎?里面的實(shí)收資本和資本公積,未分配利潤都能夠成什么影響?
電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)有抵扣聯(lián)嗎
老師,銷售物品,少收了100元,這個(gè)做什么科目
老師,有根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表編制現(xiàn)金流量表的課程嗎
老師,贈(zèng)送出納的課,在哪里看

