你好,這個(gè)是你把原材料加在成本還是啥?
我標(biāo)示的這兩個(gè)軟件,原來買進(jìn)來的時(shí)候是做庫存商品的,然后6月份的時(shí)候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時(shí)分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個(gè)庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個(gè)軟件呢,是領(lǐng)了一個(gè)(原材料),庫存商品上還留一個(gè)?,F(xiàn)在我做這個(gè)表格,我這個(gè)表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個(gè)領(lǐng)用掉的做原材料那個(gè)去掉,就是直接留一個(gè)做庫存商品的?
我標(biāo)的這兩個(gè)軟件,原來買進(jìn)來的時(shí)候是做庫存商品的,然后6月份的時(shí)候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時(shí)分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個(gè)庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個(gè)軟件呢,是領(lǐng)了一個(gè)(原材料),庫存商品上還留一個(gè)?,F(xiàn)在我做這個(gè)表格,我這個(gè)表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個(gè)領(lǐng)用掉的做原材料那個(gè)去掉,就是直接留一個(gè)做庫存商品的?
我標(biāo)的這兩個(gè)軟件,原來買進(jìn)來的時(shí)候是做庫存商品的,然后6月份的時(shí)候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時(shí)分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個(gè)庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,我直接在表格上已經(jīng)體現(xiàn)了研發(fā)領(lǐng)用了,就是現(xiàn)在我的庫存表格跟賬上是一致的,原材料領(lǐng)用的,我也寫了一個(gè)領(lǐng)料單了, 那我現(xiàn)在還要不要再做原材料領(lǐng)用表格?就是原材料1-1=0。
老師你好,由于上個(gè)月我把科目用錯(cuò)了,導(dǎo)致現(xiàn)在這個(gè)月我要出庫出不了,上個(gè)月是這樣寫的,借生產(chǎn)成本貸庫存商品,其他這個(gè)庫存商品里面包含的有一部分原材料,我要把這個(gè)原材料加進(jìn)去,這個(gè)應(yīng)該怎樣調(diào)整?
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,用到主營業(yè)務(wù)成本去了,還有一些原材料在生產(chǎn)生產(chǎn)成本里面還沒有生產(chǎn)出庫存商品,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫負(fù)數(shù),再按正確的寫一遍?這個(gè)原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
老師,我們是會(huì)展公司,辦理活動(dòng)時(shí)租賃燈光音響,對方給我開了一張“燈光影響租賃”發(fā)票,請問這張發(fā)票計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目比較合適?能直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?
老師,我們是會(huì)展公司,辦理活動(dòng)購買的水果(這水果屬于活動(dòng)采購物料)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?能直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,請問科目余額表看銷項(xiàng)稅借方有數(shù)據(jù)是什么情況?
老師,一般納稅人開進(jìn)來的火車票、飛機(jī)票可以抵扣嗎???
對公賬戶給員工發(fā)工資不走代發(fā),用公戶一個(gè)一個(gè)發(fā)可以嗎
客戶賬上是虧損的,未分配利潤也是負(fù)數(shù),需要做股轉(zhuǎn)怎么做平呢
老師,請問一下2022年12月付款給學(xué)校5萬 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,然后12月現(xiàn)在查看系統(tǒng)學(xué)校給我們開了五萬的發(fā)票,但是賬上收到發(fā)票沒有入賬?,F(xiàn)在要怎么平掉這個(gè)應(yīng)付賬款啊?
老師:麻煩問下單獨(dú)一張代訂機(jī)票的發(fā)票記入差旅費(fèi)所得稅稅前扣除?
工商財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人要承擔(dān)哪些責(zé)任
用對方的債務(wù)沖減24年租金 怎么做賬
上個(gè)月我的會(huì)計(jì)分錄是這樣寫的,借工程施工-直接成本,貸庫存商品-其他,我這個(gè)月要調(diào)整過來的會(huì)計(jì)分錄,應(yīng)該為 借:工程施工-直接成本 貸:庫存商品-其他 原材料-其他, 科目用錯(cuò)是不是要先紅沖用錯(cuò)科目的分錄?再重新做分錄
對的,是這個(gè)意思的