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老師剛接受一個公司的賬,之前會計是做到4月份了(四月有一部分票據(jù)在之前會計那里,有一部分在我這兒)接下來我應(yīng)該怎么做賬啊4月,(對方現(xiàn)在聯(lián)系不上)

2021-12-18 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-18 15:31

同學,這種情況,你只能按你這里的票據(jù)做賬了。

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快賬用戶8131 追問 2021-12-18 15:33

那和系統(tǒng)里打印出來的回單對不上 好多發(fā)票都沒有,是有多少做多少嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-18 15:34

對呀,只能這樣了,要不也沒辦法了。

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快賬用戶8131 追問 2021-12-18 15:35

那剩下沒有發(fā)票的那些回單都先不用管了是嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-18 15:36

銷售發(fā)票都在你這里嗎?

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快賬用戶8131 追問 2021-12-18 15:38

我手里有的只是幾筆費用的發(fā)票 和所有的回單,沒有收入票

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齊紅老師 解答 2021-12-18 15:39

如果稅務(wù)局不查賬,可以按回單做,查賬就麻煩了。

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快賬用戶8131 追問 2021-12-18 15:39

我也有些擔心,不知道該怎么辦了…… 老師您的建議呢

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齊紅老師 解答 2021-12-18 15:41

先按回單做,到時稅務(wù)局查再說,

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快賬用戶8131 追問 2021-12-18 15:42

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-18 15:43

不客氣,有時間幫老師點個五星好評支持下工作。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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