同學,這種情況,你只能按你這里的票據(jù)做賬了。
老師剛接受一個公司的賬,之前會計是做到4月份了(四月有一部分票據(jù)在之前會計那里,有一部分在我這兒)接下來我應該怎么做賬啊4月,(對方現(xiàn)在聯(lián)系不上)
老師:我剛接上這個單位的會計,在對銀行賬時有一筆銀行收入,可是在應收賬款里沒有找到這個單位的應收,問前面會計聯(lián)系不上,那我該怎么做呢做這筆賬呢
老師你好 我們是物業(yè)公司 我每個月需要給會計交月收入報表 現(xiàn)在她說以前年度欠費有個一千多對不上 因為涉及有減免還有回收 有一部分減免是收回了 一部分是不會收的 請問我現(xiàn)在到金蝶里用會計的賬號對賬應該怎么核對?沒做過賬 根據(jù)實際情況我這應該從哪捋起來?
小規(guī)模納稅人,做電商的,之前幾個月沒有請會計,自己直接填了數(shù)據(jù)申報了,現(xiàn)在我接手從1月份補賬,我發(fā)現(xiàn)他們公司有一些無票收入,是直接從對公賬戶走的,那這樣的話是不是要把這部分收入填入申報表啊,但是之前的申報并沒有填,現(xiàn)在怎么辦
老師,之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估300萬,我是在4月份接手的這個建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票,我沒有沖減暫估,直接入了成本,現(xiàn)在7月份的時候發(fā)現(xiàn)了這個問題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒有用工程施工科目,我現(xiàn)在加上了這個科目
老師,貿易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務處理有誤呢?
在中級會計實務課程,第十九章 租賃中,出租人的應收融資租賃款的第五項內容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
那和系統(tǒng)里打印出來的回單對不上 好多發(fā)票都沒有,是有多少做多少嗎
對呀,只能這樣了,要不也沒辦法了。
那剩下沒有發(fā)票的那些回單都先不用管了是嗎
銷售發(fā)票都在你這里嗎?
我手里有的只是幾筆費用的發(fā)票 和所有的回單,沒有收入票
如果稅務局不查賬,可以按回單做,查賬就麻煩了。
我也有些擔心,不知道該怎么辦了…… 老師您的建議呢
先按回單做,到時稅務局查再說,
好的謝謝老師
不客氣,有時間幫老師點個五星好評支持下工作。