您好 請問實際是怎么支付款項的知道嗎
老師好,我想咨詢一下,我們一般戶開戶的時候有開戶費(fèi),當(dāng)時需要從公戶扣,法人把錢存進(jìn)去了。當(dāng)時做賬是這樣的:借銀行存款貸其他應(yīng)付款-法人 現(xiàn)在銀行把開戶費(fèi)退回了,我是不是得先做紅字沖銷上面的分錄,然后再借銀行貸營業(yè)外收入。這種做法正確嗎
請問一下,新接賬回來的客戶,發(fā)現(xiàn)銀行對不上,然后去看了一下,社保不是公戶扣,但是做賬的時候用公戶扣了,這個我要怎么處理???直接借銀行,貸庫存可以嗎
以前會計都是用庫存現(xiàn)金。但是公戶上一直有錢,會計想改為銀行存款,要我去把公戶上的錢取出來,然后存進(jìn)去得到一個現(xiàn)金存款的回單,她好做賬消掉庫存現(xiàn)金。還有別的辦法可以 “不取錢直接做銀行存款嗎?”
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導(dǎo)一下怎么處理是對的
你好老師,麻煩問一下。我們扣稅費(fèi)的時候,沒有綁定賬戶,都是從對公戶轉(zhuǎn)給個人,然后個人再當(dāng)天直接交上稅費(fèi)。我做賬的時候,把其他應(yīng)收款那個步驟省掉了,可以直接做:借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款嗎?附上給個人轉(zhuǎn)賬的明細(xì)
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊按實際使用柴油量,按實際使用量每天付款。價格以當(dāng)?shù)厥袌鰭炫苾r,含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個體工商戶更正增值稅申報數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計稅呢
老師, 問一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽課的時候聽懂了的 好會兒沒復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來了[捂臉],解析下
老師,我今天申報個稅,忘記把5000敲進(jìn)去了咋辦,就是扣除基數(shù)5000的這個?
老師, 問一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽課的時候聽懂了的 好會兒沒復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來了[捂臉]
實際是法人的私戶扣的
貸:銀行存款 貸方紅字 貸:其他應(yīng)付款-法人? 貸方藍(lán)字 這樣調(diào)整就好了
我可以寫更正之前的分錄的紅色 再做一筆正確的嗎
可以寫更正之前的分錄的紅色 再做一筆正確的
嗯嗯 好的
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問