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老師代賬公司跟企業(yè)解約合同了,代賬公司這月把財務軟件拿走了。但有些做的賬是錯誤的,這個怎么處理呢?

2021-12-17 23:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-17 23:26

您好。更正過來,謝謝

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快賬用戶5428 追問 2021-12-17 23:26

怎么更正????

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齊紅老師 解答 2021-12-17 23:42

您拿回帳來,然后在憑證中更正就可以

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齊紅老師 解答 2021-12-17 23:42

您不是說有些帳是錯的么,那么就更正為對的

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快賬用戶5428 追問 2021-12-17 23:44

老師不明白,能解釋清楚點嗎??

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快賬用戶5428 追問 2021-12-17 23:46

老師意思把訂好的記賬憑證原始憑證上更正嗎??

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齊紅老師 解答 2021-12-18 01:00

您好。舉個例子。 5月份的弄錯了。12月份發(fā)現(xiàn)了,那么在12月份里面更正

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齊紅老師 解答 2021-12-18 01:00

比如5月份賬務是借:管理費用 貸:銀行存款 但是真正的應該是主營業(yè)務成本。 那么在12月份就應該更正5月份憑證 借:主營業(yè)務成本 貸:管理費用

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您好。更正過來,謝謝
2021-12-17
你好,可以先計入9月份賬,再做沖紅處理
2020-09-25
你好!你可以借營業(yè)外支出—稅收罰款,貸其他應付款。 然后借其他應付款 貸營業(yè)外收入
2021-04-20
你好兩種方法,第一種把現(xiàn)在期末余額倒入新軟件
2022-04-10
那你看一下你的銀行存款的余額對嗎?是不是也不對呀?你看下已經(jīng)支付出去的,他是不是沒有給你做進去?用什么支付的?查一下,然后別人欠你的錢是不是已經(jīng)收回來的?用的什么收的。
2025-08-02
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