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(4)10日,辦公室袁飛主任出差借支差旅費2000元,出納以現(xiàn)金支付。 (5)12日,辦公室袁飛主任出差回來,報銷差旅費交通費400元,會議費1000元,值稅稅率6%,可抵扣進項稅額60元。袁飛交回現(xiàn)金540元 。會計分錄
12日辦公室張主任出差回來,報銷差旅費,交通費400元,會議費1000元,增值稅率6%可抵扣進項稅額60元,張主任交回現(xiàn)金540元。怎么寫分錄?
辦公室辦公室袁飛主任出差,后來報銷差旅費,交通費400元,會議費1000元,增值稅稅率為6%,可抵扣進項稅額60元,袁飛交回現(xiàn)金540元。怎么計算?編制相關分錄
7.7日,生產車間主任王彬出差回來,報銷差旅費住宿費2000元,增值稅稅率6%,項可抵扣進項稅額120元,交通費、餐費、補助計6380元。差額出納以現(xiàn)金補付補付。
7日,生產車間主任王彬出差回來,報銷差旅費住宿費2000元,增值稅稅率6%,項可抵扣進項稅額120元,交通費、餐費、補助計6380元。差額出納以現(xiàn)金補付補付。
固定資產的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
4, 借其他應收款2000 貸庫存現(xiàn)金2000 5, 借管理費用~差旅費1400 進項60 庫存現(xiàn)金540 貸其他應收款2000
(14)31日,計提本月固定資產折舊8000元。其中,管理部門應提折舊2000元生產車間應提折舊6000元。 (15)31日,結轉本月職工工資600000元。其中,生產A產品工人工資390000元,車間管理人員工資60000元,管理部門人員工資120000元,銷售部門人員工資30000元。分錄。謝謝
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