你好,沒(méi)問(wèn)題,匯算清繳之前取得發(fā)票就行。
老師。都說(shuō)匯算清繳前能把發(fā)票拿到的成本費(fèi)用票就可以稅前扣除。如果我在2020年暫估了成本,到2021年5月31日前拿到發(fā)票,那匯算清繳前就可以不用納稅調(diào)增是嗎?這個(gè)票的開(kāi)具時(shí)間是2021年4月30也可以?
老師,1:年底可以先暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?2:待匯算清繳之前把成本票收到是不是就可以不用納稅調(diào)增了呀?
老師你好,1.請(qǐng)問(wèn)如果在2022年做了暫估,在2023做匯算清繳之前把票補(bǔ)上就不需要做調(diào)增?2.如果在2022年沒(méi)有做暫估,在2022年發(fā)生的成本是不是就不可以做入2022年,做調(diào)減?
老師2023年暫估成本,到2024年5月31號(hào)之前發(fā)票拿來(lái)可以嗎,是不是匯算清繳不要調(diào)增
老師,年底的時(shí)候賬上缺成本,是不是可以先暫估成本,然后在來(lái)年匯算清繳5月三十一號(hào)之前來(lái)了之前對(duì)應(yīng)的暫估成本發(fā)票就可以了是么
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
就是屬于提前開(kāi)發(fā)票,但是沒(méi)有成本票,也是可以先暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)是吧
對(duì)你這個(gè)就是取得成本發(fā)票就行。