你好,根據規(guī)定,滿足條件可以享受的。
我們公司是軟件公司 我們之前一直享受即征即退,我想問 我們增值稅能否先享受加計低減10%,然后繼續(xù)享受即征即退呢?
老師我們公司購進軟件產品,然后再銷售出去,可以享受軟件產品增值稅超稅負3%即征即退嘛
我們公司屬于軟件開發(fā)類型的,這邊能享受增值稅的即征即退嘛??
增值稅留抵退稅政策,它其中有一個條件,說的是以前沒有享受過增值稅即征即退的,那我們就是超過3%的稅負,享受即征即退,那是不是我們既然享受即征即退了,就不能享受增值稅留抵退稅政策,是不是這個意思?
老師,我們單位本來是能享受增值稅即征即退的軟件開發(fā)企業(yè),現(xiàn)在有出口業(yè)務,內銷的即征即退和出口退稅能同時享受嗎
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,