你好 ; 你認(rèn)證了 你就開紅字信息表 。銷售方開紅字發(fā)票來紅沖即可。 認(rèn)證了就不退原發(fā)票給他們了。
供應(yīng)商開票過來我們公司十二月已認(rèn)證,現(xiàn)在一月對(duì)方要我們退回,然后開紅字發(fā)票,我現(xiàn)在已退回,然后要怎么做呢
老師好!我們公司去年12月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在賣家跟我說發(fā)票開錯(cuò)了需要退回紅沖,請(qǐng)問老師發(fā)票給他們退回我需要怎么做?
供應(yīng)商是稅局代開發(fā)票,發(fā)現(xiàn)多開了發(fā)票,現(xiàn)在要開紅沖需要我們退回發(fā)票,可是我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,無法退回。請(qǐng)問怎么辦
老師1-5月收到水發(fā)票,做了待認(rèn)證,沒抵扣,今天發(fā)現(xiàn)發(fā)票上我們銀行賬號(hào)開錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字,需要退回重開。請(qǐng)問我們沒抵扣已經(jīng)做待認(rèn)證能兩聯(lián)都退回嗎?退回了我用什么沖已經(jīng)做的帳?對(duì)方會(huì)給我紅沖的兩聯(lián)負(fù)數(shù)票嗎?
請(qǐng)問我是抵扣認(rèn)證方,之前供應(yīng)商開過來的發(fā)票,我司已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,如果開紅字,是要怎么開,我司是數(shù)電票,對(duì)方還是紙制票
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
他們是代開的,稅局必須要把發(fā)票退回
你好 ;? ? ? 那你們就退回去。 你留一個(gè)復(fù)印件這個(gè)發(fā)票??
兩年前的發(fā)票了,抵扣聯(lián)早已經(jīng)認(rèn)證抵扣了不好退
?你好 ;? ?那也得退 ;對(duì)方開錯(cuò)了稅務(wù)局那邊要全聯(lián) 次 收回去??