同學你好,是不是小規(guī)模的500萬,超過要轉為一般納稅人的 這個500萬是滾動計算的,比21年2月到22年1月;
老師,請問小規(guī)模納稅人是一年開票超過500萬變?yōu)橐话慵{稅人,還是一共開票超過500萬變?yōu)橐话慵{稅人
老師:您好!請問是不是小規(guī)模納稅人年銷售額超過500萬就會被強制變?yōu)橐话慵{稅人?請問這個500萬是含稅一起還是只是指的除開稅的銷售額
提問B# 老師你好,請問一般納稅人的核定是500萬銷售額,是指一年內超500萬,還是一年后累計到下一年超500萬核定為一般納稅人?
老師新年好! 小規(guī)模納稅人 連續(xù)12個月銷售額超過500萬 要強制轉為一般納稅人,500萬含核定銷售額嗎(例如我開發(fā)票450萬,核定50萬)這樣會不會超過謝謝!
老師 請問一下 劃分小規(guī)模和一般納稅人的標準 是年銷售額不超過500萬 還是年應納稅所得額不超過500萬呀?
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權轉讓,那轉讓方是乙吧
就是說,21年12月480萬了,到22年1月累計的銷售額超過500萬了就要申請核為一般納稅人了對嗎?
同學你好,21年12月480萬了,到22年1月累計的銷售額超過500萬了就要申請核為一般納稅人了對嗎?——對的;
謝謝老師!
不客氣的,祝您 學習愉快