你好,是的,是這樣的
老師,小規(guī)模季度一共開了31萬(wàn)票,其中普票30萬(wàn),專票1萬(wàn),是不是只交一萬(wàn)部分的增值稅,普票可以免
老師,我們是小規(guī)模,這個(gè)季度已經(jīng)專票和普票一共開了不含稅77萬(wàn),那增值稅是不是77萬(wàn)*1%?
老師好,有個(gè)小規(guī)模季度增值稅申報(bào)的問(wèn)題。我們?cè)鲋刀悓F贝_,一般代開的時(shí)候就交稅了,普票根據(jù)新政策是免稅的。那比如我們季度專票開了不含稅50萬(wàn),普票開了3萬(wàn)。那么報(bào)增值稅我們的稅是不是只交50*0.03=1.5萬(wàn),由于代開本期已經(jīng)交了,所以最終不用交稅。
小規(guī)模,一個(gè)季度30萬(wàn)以內(nèi)是免征增值稅,而一個(gè)季度內(nèi)普票開了28萬(wàn),去稅務(wù)局代開專票10萬(wàn),專票十萬(wàn)已經(jīng)交了增值稅,那這個(gè)普票28萬(wàn)還會(huì)不會(huì)免征增值稅?
請(qǐng)問(wèn)如何做年中預(yù)算調(diào)整
你好老師,我想問(wèn)一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道開支和收到的錢,要怎么算呢?
紅色這里稅費(fèi)。不是委托方給受托方開發(fā)票嗎。這里為啥不用銷項(xiàng)稅呢。?
憑證1—2月訂一起,3—5月訂一起,這樣屬于正常的嗎
你好,今年中級(jí)報(bào)考信息采集怎么調(diào)寫?沒(méi)有從事會(huì)計(jì)工作
請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局里非稅收入通用申報(bào)中石廠的水土保持補(bǔ)償費(fèi)是怎么計(jì)算繳納
請(qǐng)問(wèn)石廠的水土保持補(bǔ)償費(fèi)是怎么計(jì)算繳納
公司實(shí)繳資本后需要備案嗎?如果不需要的話,還需要其他什么操作嗎
公司地址變更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金灣區(qū)同區(qū)變更流程,變更后稅務(wù)&銀行如何變更,變更后需要修改章程嗎
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要繳納增值稅嗎
不是按照發(fā)票頁(yè)面的合計(jì)稅額嗎?
有3%的專票也開過(guò),增值稅都是按照1%算嗎?
你好,增值稅是按不含稅金額計(jì)算,而不是按價(jià)稅合計(jì)金額?
圖片怎么一直上傳不上去
不是按照這個(gè)發(fā)票頁(yè)面的合計(jì)稅額交增值稅嗎?
你好,可以看到你提供的圖片,你提供 的圖片與之前描述的收入不一致啊?
按照?qǐng)D片
增值稅需要怎么繳納
你好,增值稅=總的不含稅收入*1%?
那圖片就是按照77717.76*1%,并不是按照發(fā)票上面的合計(jì)稅額9451.36去繳納,是這個(gè)意思嗎?
你好,你現(xiàn)在提供的數(shù)據(jù)是矛盾的,我不確定你到底哪個(gè)收入數(shù)據(jù)才是準(zhǔn)確的?
我已經(jīng)很清楚的說(shuō)了是按照?qǐng)D片為準(zhǔn)
之前說(shuō)的是77萬(wàn),是個(gè)大概金額,并沒(méi)有矛盾啊
不含稅金額不就是777176.64嗎,并沒(méi)有影響計(jì)算增值稅啊?我就是想確定是按照發(fā)票頁(yè)面稅額繳納增值稅,還是按照不含稅*1%去繳納增值稅
你好,不含稅金額777176.64,增值稅=777176.64*1%?