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老師,我們公司一月份回來(lái)了100萬(wàn)的材料,當(dāng)時(shí)就用了50萬(wàn)的材料,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)有回來(lái),我一直做的暫估,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了,我應(yīng)該怎么做分錄吶?

2021-12-15 21:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-15 21:04

你好,收到發(fā)票,你要先沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬

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快賬用戶3880 追問(wèn) 2021-12-15 21:05

按發(fā)票金額入賬之后,再去做一半的成本嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-15 21:08

是的。沖回后,再做50w那筆。

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快賬用戶3880 追問(wèn) 2021-12-15 21:09

一月份的成本,做到12月份沒(méi)問(wèn)題嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-15 21:13

你50w當(dāng)時(shí)沒(méi)做,補(bǔ)到當(dāng)月,一般公司影響不大。

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你好,收到發(fā)票,你要先沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬
2021-12-15
您好,是這2個(gè)分錄,就是23年做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在沖回來(lái)了
2024-05-25
你好,沒(méi)跨年直接沖回就可以
2020-03-09
新年好 這月根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-02-08
你好先把暫估沖了 借原材料40 貸預(yù)付賬款20 應(yīng)付賬款20
2024-11-28
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