你好,收到發(fā)票,你要先沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬
你好,我想問(wèn)一下單位2019年一月份有一庫(kù)存材料暫估入庫(kù),材料回來(lái)的時(shí)候是多個(gè)單位回來(lái)的已如實(shí)做進(jìn)賬,會(huì)計(jì)沒(méi)有沖回之前暫估的材料,到12月份才發(fā)覺要沖回來(lái),這時(shí)需要怎么做?直接沖回就行了嗎
老師,我們公司一月份回來(lái)了100萬(wàn)的材料,當(dāng)時(shí)就用了50萬(wàn)的材料,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)有回來(lái),我一直做的暫估,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了,我應(yīng)該怎么做分錄吶?
老師你好7月份做賬購(gòu)買材料,發(fā)票沒(méi)有回來(lái),暫估費(fèi)用借:庫(kù)存商品20萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款_暫估20萬(wàn) 11月份,發(fā)票回來(lái),金額是206227元的發(fā)票。我改如何寫分錄,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下謝謝
我們是做車棚的公司,當(dāng)月有收入,當(dāng)月收到材料發(fā)票,這些發(fā)票都用來(lái)沖以前的生產(chǎn)本直接材料暫估。當(dāng)月就沒(méi)有生產(chǎn)成本直接材料也一直沒(méi)有庫(kù)存材料可以嗎?當(dāng)時(shí)暫估的分錄是借工程施工-直接材料貸應(yīng)付賬款暫估
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒(méi)來(lái)沒(méi)做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫(kù)了,現(xiàn)在1月份來(lái)了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了
老師,裝修的攤銷年限
公司采購(gòu)了兩臺(tái)機(jī)器150萬(wàn),已付完款,累計(jì)折舊100萬(wàn),現(xiàn)在重新?lián)Q購(gòu)兩臺(tái)機(jī)器,總金額為200萬(wàn),以舊換新,把原來(lái)采購(gòu)的150萬(wàn)的兩臺(tái)機(jī)器退回去。換購(gòu)的兩臺(tái)只要支付140萬(wàn)。怎么做分錄
老師你好農(nóng)產(chǎn)品生鮮配送公司魔芋稅率是多少
怎么從增值稅申報(bào)表上看到今年目前為止開了多少發(fā)票交了多少稅
老師,我們新公司,還沒(méi)辦稅種登記,有收入進(jìn)來(lái)了,可以開具發(fā)票,申報(bào)稅嗎
獨(dú)立個(gè)人勞務(wù)來(lái)源地判定標(biāo)準(zhǔn),怎么樣能舉個(gè)例子理解一下
我想請(qǐng)問(wèn)下供應(yīng)商是月結(jié)的,但每天都有采購(gòu),那么明細(xì)分類賬要怎么登記(手工)
老師 我想問(wèn)一下固定資產(chǎn)是每個(gè)月計(jì)提折舊比較好還是稅前一次性扣除比較好呀
未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)是怎么造成的呢
你好,送客戶電腦,取得發(fā)票是專項(xiàng)發(fā)票,賬務(wù)如果處理?
按發(fā)票金額入賬之后,再去做一半的成本嗎?
是的。沖回后,再做50w那筆。
一月份的成本,做到12月份沒(méi)問(wèn)題嗎?
你50w當(dāng)時(shí)沒(méi)做,補(bǔ)到當(dāng)月,一般公司影響不大。