的,你做了進(jìn)項(xiàng)之后才可以。
老師,我公司是符合增值稅加計抵減政策的,近期進(jìn)項(xiàng)比較大,還能加計抵減嗎?加計抵減政策截止到什么時候?
老師,符合加計抵減的行業(yè),收到發(fā)票時需要計提嗎?
請問我公司符合加計抵減政策,每月加計抵減額計入其他收益,請問加計抵減額在年度匯算清繳時需不需要調(diào)增入應(yīng)納稅所得額嗎?
老師,麻煩問一下,企業(yè)符合加計抵減政策,分錄怎么做,需要計提嗎
如果我們有一家主體公司,目前不滿足集成電路設(shè)計公司的要求,加計抵減不能計提15%,等符合要求進(jìn)清單的時候,能把之前不符合要求的時候的進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)提加計抵減嗎?
老師,請問下報年報利潤表時,有個本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡易計稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購買的車只能簡易計稅按3%征收呢?
借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫存加下進(jìn)來,這樣計提有沒有錯
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票勾選多久之后可以申請出口退稅呢
一般納稅人,在申報增值稅時能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個月,在另外一個地方自己交2個月保險。這個對社保以后退休沒影響吧,還有這兩個月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請教一個問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯了 賬上的金額是對的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報表模板嗎?
這個做了進(jìn)項(xiàng)之后才可以的。
收到發(fā)票時直接計提嗎?
那你的銀行存款是不是就不對了,或者是你的固定資產(chǎn)不對?
是的,固定資產(chǎn)模塊里的凈值和總賬里的不一樣
現(xiàn)在計提的余額幾十萬
那你單獨(dú)做借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入。
需要抵扣就是次月借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除。
已經(jīng)計提的現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
你好,固定資產(chǎn)是不是你錄入卡片了?我不太會弄這個,你看下你還能反結(jié)賬修改你的卡片嗎?