可以的,可以這么做的。
老師您好,我在7月給對(duì)方開票1541530元,當(dāng)時(shí)沒有扣任何稅費(fèi),收到款后,按原來的數(shù)字給對(duì)方公司轉(zhuǎn)過去了,然后10月我跟對(duì)方要了稅費(fèi),增值稅和附加稅加起來17094.2元,然后對(duì)方給了我2萬元,他們沒用公戶轉(zhuǎn)而是用的私人賬戶轉(zhuǎn)的,我現(xiàn)在不知道怎么做進(jìn)來的這筆錢的分錄,麻煩您說一下,謝謝老師。
老師,請(qǐng)問一下,18年1-6月份我們公司是核定征收,7月開始查賬征收,核定征收改成查賬征收以后,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們多交了1萬多稅錢,那么這個(gè)變成查賬征收以后,我們公司是不是就要把應(yīng)急核定征收以前的稅錢去退回來嗎?
老師,7月對(duì)公轉(zhuǎn)了錢出去,當(dāng)時(shí)我們是核定就沒有做費(fèi)用,也沒有開票,現(xiàn)在稅務(wù)局幫我們統(tǒng)一改成查賬了,我們跟對(duì)方要不票,說可以開過來,這次費(fèi)用可以做在12月嗎?
老師,我們7月付的錢10萬,當(dāng)時(shí)是核定沒有做費(fèi)用,現(xiàn)在12月對(duì)方給我們開發(fā)票5萬,剩下5萬要1月才給我們開,那這個(gè)賬我要怎么做呢,現(xiàn)在我們改查賬了
老師您好,本年度由于費(fèi)用大、為了可以多交點(diǎn)所得稅,年底有部分費(fèi)用本來跟供應(yīng)商說好了1月份開票結(jié)賬的,結(jié)果對(duì)方不知道怎么就在12月開出來了,在系統(tǒng)里發(fā)現(xiàn)了這幾張票,要求對(duì)方紅沖了,1月份再開給我們結(jié)款、也并沒有抵扣,會(huì)產(chǎn)生什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
財(cái)政撥款專項(xiàng)補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日常活動(dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營(yíng)汽車維修,保險(xiǎn)公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請(qǐng)問開3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會(huì)產(chǎn)生附加稅了?
好的,這個(gè)我明白了,那老師現(xiàn)在這個(gè)個(gè)人機(jī)械設(shè)備租賃票開不了,法人的機(jī)器要怎么樣才能弄到公司里用
之前是做老板去開機(jī)械設(shè)備租賃票來給公司,做租進(jìn)來用,現(xiàn)在去問來不了這個(gè)票
可以租賃進(jìn)來的,也可以法人去稅務(wù)局那邊給你開發(fā)票,你們買他的。
現(xiàn)在租的話開不了票,說這個(gè)系統(tǒng)4月份關(guān)閉了
買進(jìn)來做公司的固定資產(chǎn)嗎?
這個(gè)系統(tǒng)在四月份關(guān)閉。
是哪個(gè)系統(tǒng)在四月份關(guān)閉?
個(gè)人去稅務(wù)局代開機(jī)械設(shè)備租賃發(fā)票這個(gè)系統(tǒng)
你好,那你們現(xiàn)在可以開出來的。
現(xiàn)在開出來,現(xiàn)在做固定資產(chǎn)。