同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,我是小規(guī)模內(nèi)賬,我公司代理銷售甲公司的A產(chǎn)品2000套,沒有進(jìn)貨,直接線上銷售的,銷售的收入10萬直接進(jìn)入我公司賬戶了。然后我公司再給總公司成本4萬和平臺(tái)費(fèi)600,快遞費(fèi)1000。 請(qǐng)問,這種情況如何入賬。 我下面這樣做是否正確。 做收入時(shí) 借:銀行存款 A產(chǎn)品 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—A產(chǎn)品 100000 做成本時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 —A產(chǎn)品4萬 平臺(tái)費(fèi)600 快遞費(fèi)1000 貸:應(yīng)付賬款—甲公司41600 老師,我用應(yīng)付賬款可以嗎,我總覺得不對(duì),如果不對(duì),老師請(qǐng)幫我分析下正確的分錄
老師問下,物流業(yè),服務(wù)類,是這樣,我每月需要給我們物流公司開發(fā)票,開得是銷售發(fā)票,可是錢直接進(jìn)我們內(nèi)部系統(tǒng),不走現(xiàn)金也不走對(duì)公戶,我分錄怎么寫,借什么呀貸:主頁(yè)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)…… 問題2是,公司也會(huì)給我票,這個(gè)發(fā)票是算做我成本費(fèi)用嗎
老師 我想問一下 我是運(yùn)輸公司 公司開的燃油費(fèi)發(fā)票 技術(shù)等級(jí)評(píng)定等費(fèi)用發(fā)票 我可以算入成本嗎? 我直接做的分錄是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸庫(kù)存現(xiàn)金 這樣可以嗎?
老師我想問下:我公司去現(xiàn)場(chǎng)給客戶技術(shù)交流 ,每個(gè)人配備了一個(gè)禮品 總計(jì):3052元 這樣的錢我可以直接借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)促進(jìn)費(fèi) 貸:銀行存款嗎,直接進(jìn)入費(fèi)用
公司(一般納稅人)外購(gòu)禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月送出,取的普票,分錄為: 1、購(gòu)買禮品時(shí),借:庫(kù)存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 2000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 230.09 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 我想問,這樣子的一個(gè)分錄,對(duì)嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計(jì)入“工程物資”而不是“原材料”,請(qǐng)老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。對(duì)方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
錯(cuò)過的這個(gè)直播,去哪里看回放?
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的,員工7月份出差的住宿票發(fā)票日期開的是8月4日,但實(shí)際上是7月份出的差,這張票這個(gè)月可以抵稅嗎?
老師好,我們是8月1日成為一般納稅人的。員工7月份出差的火車票,現(xiàn)在才拿過來報(bào)銷,這張7月的火車票可以抵稅嗎?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模季超30萬時(shí),申報(bào)表填不含稅銷售額是按1%算還是按3%算?
老師,股東以專利權(quán),就是除貨幣之外的形式出資的,對(duì)稅這一塊有啥影響,對(duì)賬
什么是內(nèi)賬,什么是外賬
老師好,成為一般納稅人之前的那些增值稅專票和火車票。需要做不抵扣認(rèn)證嗎?如果不做認(rèn)證,會(huì)不會(huì)被認(rèn)定為滯留票???