你好同學(xué),正資是發(fā)放時(shí)才申報(bào)個(gè)稅
最后一句話,由于一次性支付農(nóng)民工本人的每月預(yù)提未發(fā)放工資,勞務(wù)公司不申報(bào)個(gè)稅,用支付明細(xì)列入成本,為什么不申報(bào)個(gè)稅?這么操作用的是什么規(guī)定?
您好!我是一家建筑勞務(wù)公司,今年工地上農(nóng)民工的工資是甲方是通過(guò)農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)代發(fā) 開(kāi)始甲方說(shuō)我們公司不開(kāi)具發(fā)票 代發(fā)的工資做他們的成本 現(xiàn)在年底了 甲方要求我們開(kāi)具發(fā)票 那么農(nóng)民工今年代發(fā)的工資就要申報(bào)個(gè)稅 由于農(nóng)民工太多 按照每個(gè)月申報(bào)工作量很大 我能否12月份一次性申報(bào)全年的工資 這樣操作有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢
一家小規(guī)模勞務(wù)公司承包了200萬(wàn)的純勞務(wù)并給對(duì)方開(kāi)具了發(fā)票,人工工資都是通過(guò)農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)代發(fā),但因?yàn)榧追綍簳r(shí)沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi),所以沒(méi)有發(fā)放工資,請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況個(gè)稅要怎么報(bào)呢?馬上又要申報(bào)企業(yè)所得稅了,應(yīng)該支付卻沒(méi)有支付的人工工資可以在本期算成成本嗎?企業(yè)所得稅要如何申報(bào)呢?
我想問(wèn)一下,公司支付給臨時(shí)工的勞務(wù)費(fèi),每次低于500元的可以用收據(jù)入賬稅前抵扣,那么一個(gè)月內(nèi)這個(gè)人有4次低于500元的勞務(wù)費(fèi),也是不需要開(kāi)票,用收據(jù)入賬就可以嗎?入賬后是不是需要幫他申報(bào)個(gè)稅?
1、本月先預(yù)發(fā)一個(gè)人全年獎(jiǎng)金,預(yù)計(jì)30多萬(wàn)(說(shuō)要用一次性獎(jiǎng)金申報(bào)個(gè)稅) 2、每月工資照發(fā),從應(yīng)發(fā)此人的獎(jiǎng)金里扣除上面預(yù)支的30萬(wàn),直到扣完后繼續(xù)再發(fā)獎(jiǎng)金。 此人發(fā)放的全年總金額基本與上年持平,不會(huì)出現(xiàn)大的浮動(dòng) 問(wèn)題:1、國(guó)資委申報(bào)的相關(guān)報(bào)表時(shí)會(huì)出現(xiàn)需要解釋的問(wèn)題嗎? 2、因?yàn)橐笥靡淮涡陨陥?bào)(這個(gè)不讓變),所以這個(gè)錢(qián)我是在本月支付時(shí)按照一次性申報(bào)嗎? 3、支付錢(qián)和每月扣他錢(qián)的時(shí)候,這兩筆分錄怎么做?
老師最后一個(gè)問(wèn)題了: 2025年6月6日出售一批原材料,售價(jià)為10000元,增值稅額為1300元,錢(qián)已繳存銀行。這題出售不是貸方:借:銀行存款:貸:其他業(yè)務(wù)收入么,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 如果這題計(jì)提印花稅也是屬于購(gòu)銷(xiāo)合同,從其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)數(shù)字計(jì)提么,我感覺(jué)好像要吧,也是計(jì)蒙了想問(wèn)下對(duì)不對(duì)
有老師做過(guò)嗎,承包天貓超市快遞的,做快遞的,做天貓超市的快遞承包的,橫峰縣西好家供應(yīng)鏈管理有限公司,這個(gè)公司是屬于公司嗎,因?yàn)槲也榱藸I(yíng)業(yè)執(zhí)照上寫(xiě)了,自然人獨(dú)資,但是公司名稱(chēng)又是有限公司,這個(gè)公司那交的是個(gè)人所得稅還是企業(yè)所得稅呀,一般這個(gè)公司一個(gè)股東的,是不是不好呀,是不是股東一般要2個(gè)以上的才好呀,能幫忙分析下嗎,這是我朋友的公司,是做菜鳥(niǎo)的,天貓超市的快遞是我朋友承包過(guò)來(lái)的,承包了一個(gè)縣城的,說(shuō)稅交多了,她們是公司不開(kāi)票給他們的,針對(duì)這個(gè)行業(yè)交稅有辦法可以少交稅嗎
電商按照訂單金額納稅還是按照實(shí)際到賬納稅
老師,你好 購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)未取得專(zhuān)票時(shí),按65/1.13入賬,待其他應(yīng)付款65/1.13 取得發(fā)票時(shí),直接計(jì)借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅65/1.13*0.13 待,其他應(yīng)付款65/1.13*0.13 可以嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅順序?如:報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)后開(kāi)具發(fā)票,憑相應(yīng)的備案單證退稅,其中收匯對(duì)開(kāi)票有什么影響?
購(gòu)銷(xiāo)合同附在憑證里?還是單獨(dú)存放?印花稅,是購(gòu)進(jìn)+銷(xiāo)售為計(jì)稅依據(jù)嗎,不含稅金額還含稅金額
老師我想問(wèn)下:2025年7月6日支付銷(xiāo)售運(yùn)輸費(fèi)收到一張專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票顯示金額為500元,稅額為30元,款項(xiàng)用現(xiàn)金支付。這題計(jì)提印花稅我要不要算進(jìn)去,但是我之前記得這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)好像又不算,幫我解答一下
出口企業(yè),沒(méi)有收匯可以退稅嗎?
購(gòu)買(mǎi)的活牛,供應(yīng)商開(kāi)了9%的普通發(fā)票,不是免稅的,這個(gè)發(fā)票可以用么
二手車(chē)開(kāi)票是幾個(gè)點(diǎn)的啊
這個(gè)題目后面應(yīng)該會(huì)有講解,應(yīng)該會(huì)申報(bào)吧
前面是一個(gè)對(duì)比,告訴我們應(yīng)該全員全額在發(fā)放時(shí)申報(bào)個(gè)稅
我沒(méi)明白這么處理的意義在何處?之前月份每月5500,個(gè)稅15元,這個(gè)15咋算的?,如果超過(guò)36000的部分3%,也不是15啊,后面年底一次性把預(yù)提的發(fā)了,預(yù)提發(fā)了也得預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅啊,這樣處理對(duì)于財(cái)務(wù)人員省事了?
5500-5000=500,500*3%=15,這樣平時(shí)少繳稅,同時(shí)也是體現(xiàn)一個(gè)獎(jiǎng)金發(fā)放
那個(gè)20000全年一次性獎(jiǎng)金,單獨(dú)算稅
不過(guò)這個(gè)政策似乎就到今年年底
個(gè)人所得稅匯算,到底是指?jìng)€(gè)人手機(jī)APP操作,還是公司也要做
這個(gè)可以算全年一次性獎(jiǎng)金,政策目前是到今年,后期會(huì)不會(huì)延續(xù),要等政策出來(lái)