你好。 是的。 收到專票是可以抵扣 進項稅的。? 前提要是 專票才行的?
一般納稅人,勞務(wù)派遣,選擇差額征稅,收到的專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
一般納稅人,一般計稅,開了工程票出去,聽別人說收到勞務(wù)票可以全額抵扣增值稅,有這個說法嗎?
我在稅務(wù)師稅法一里面,看到增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購進3%的增值稅專用發(fā)票,可以增值稅專用發(fā)票上面的金額以9%計算抵扣,可是我咨詢了我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局和12366網(wǎng)站,都說沒有這個說法,都說只能按票面3%專票的稅額抵扣,到底哪個正確?
一般納稅人的收到和開出普票專票有稅額都可以抵扣增值稅嗎小規(guī)模納稅人收到和開出的普票專票有稅額可以抵扣進項稅嗎
老師,我是一般納稅人我有一般計稅和簡易計稅(3個點勞務(wù)專票)我收到別人開給我的一個點勞務(wù)專票可以抵扣嗎?用于一般技稅的抵扣
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費,維修模具費,分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
老師,請問稅負(fù)怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺,單價為18元/臺,銷售成本率為60%,變動成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預(yù)計本年的銷售量會提高20%(即達(dá)到12萬臺),單價、銷售成本率、變動成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個人所得稅?
這個我知道,我聽說的是比如開100萬工程款,收到青工包勞務(wù)票30萬,申報的時候就按照70萬申報就行了,全額抵扣成本,有這個說法嗎?還是我理解錯了
你好 ;? ?你收到的發(fā)票說明是真實發(fā)生的。 你抵扣了進項稅是可以的。? ?至于你說抵扣成本 就得看你? 當(dāng)時這個發(fā)票 是否 是結(jié)轉(zhuǎn)到成本 科目去了? ?
不明白你說的后面那段抵扣成本
你好;? 你說的抵扣成本? 。? ?那就是企業(yè)所得稅的處理了 。? ?跟增值稅沒有關(guān)系呀 ;? ? 你 要做借主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工 處理 才會影響? 成本? 的??