這個(gè)你們開(kāi)紅字發(fā)票信息表給對(duì)方,然后對(duì)方在開(kāi)紅色發(fā)票。
別人開(kāi)給我的專票,找不到了,但進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,要怎么處理
老師,您好: 我想咨詢下,我們7月份收到的專票地址錯(cuò)誤,但是已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)跟對(duì)方溝通,重新開(kāi)發(fā)票給我們,那我們賬上和增值稅申報(bào)表分別要怎么處理
老師,上個(gè)月的一張進(jìn)項(xiàng)票別人給開(kāi)錯(cuò)了運(yùn)輸?shù)刂?,但是我們已?jīng)抵扣了,怎么處理?
老師我們客戶1月18日給我們開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,但是之前收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,這個(gè)怎么處理
老師:我們上個(gè)月將供應(yīng)商的一張專票已經(jīng)抵扣,稅金也已經(jīng)抵扣掉了,現(xiàn)在供應(yīng)商說(shuō)這張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,要退回,我們?cè)趺刺幚??賬務(wù)如何處理?
我們是總承包方,甲方承包給別人的降水工程,電費(fèi)是掛在我們戶下面的,這種情況下,甲方可以轉(zhuǎn)款給我們賬上用于支付電費(fèi)嗎?他打過(guò)來(lái)的款不是工程款而是電費(fèi)款,這個(gè)應(yīng)該不需要開(kāi)票吧?
減按的比例??稅率等于,稅負(fù)率,這個(gè)是為什么
老師,做資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的題,感覺(jué)做到所得稅時(shí)不太明白,怎么知道當(dāng)時(shí)是做的遞延資產(chǎn)還是遞延負(fù)債?
老師,社保每個(gè)月的賬務(wù)處理是怎么處理的
老師,公司是20年成立的,需要在什么期限內(nèi)全部實(shí)繳?
聽(tīng)課的聽(tīng)實(shí)操課的時(shí)候,聽(tīng)到老師講到那個(gè)稅負(fù)率是按那個(gè)簡(jiǎn)按的比例×稅率等于稅率,這個(gè)不明白
你好,老師車23年11月折舊完了,入賬固定資產(chǎn)是10萬(wàn),現(xiàn)在這個(gè)車抵賬買車了,現(xiàn)在這個(gè)資產(chǎn)怎么銷賬,平賬
老師,公司年報(bào)的社保職工人數(shù)指的是年底的人數(shù)還是年平均人數(shù)?如何計(jì)算
老師,公司賬上欠股東100萬(wàn),公司注冊(cè)資本一直沒(méi)有實(shí)繳,可以債轉(zhuǎn)股么?
個(gè)體戶匯算清繳時(shí)間限制,個(gè)體戶增值稅申報(bào)時(shí)間限制。
就是讓對(duì)方開(kāi)紅色發(fā)票給我們是吧,我的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,怎么做賬?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
對(duì),給你們的紅字發(fā)票,你們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
好的,明白了
好的,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了。
老師,這個(gè)界面后,需要再怎么操作呢?最下面的發(fā)票代碼還需要填嗎?
這個(gè)界面需要填信息嗎?
對(duì)就是在這個(gè)界面填寫(xiě)信息的。
這個(gè)地方我需要填嗎?還是銷售方填
這個(gè)應(yīng)該是你們填寫(xiě)的。
我是購(gòu)買方,我直接啥也不填直接,點(diǎn)確定對(duì)嗎?
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