你好,借:銀行存款 20 貸:其他應(yīng)付款 20 借: 管理費(fèi)用 0.5 貸:銀行存款 0.5

請(qǐng)問(wèn)其他供應(yīng)商在我們平臺(tái)銷售商品,我們屬于代銷,實(shí)際銷售金額是100元,騰訊支付扣了1元手續(xù)費(fèi)(金額0.94,進(jìn)項(xiàng)稅額0.06),實(shí)際我們收到99元。會(huì)計(jì)分錄是不是:借:銀行存款99,財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.94,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)0.06,貸:其他應(yīng)付款100。打款給對(duì)方時(shí):借:其他應(yīng)付款100,貸:銀行存款90,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.43,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 0.57
代收代付業(yè)務(wù),訂單金額為2元,因第三方平臺(tái)扣手續(xù)費(fèi)0.5元,我方實(shí)際銀行收款金額為19.5元,但結(jié)算時(shí)實(shí)際要給客戶轉(zhuǎn)20元。。。。。怎么做賬
香港公司美元結(jié)算,例如應(yīng)收客戶賬款是100美元,此時(shí)香港的銀行會(huì)扣以人民幣計(jì)算的手續(xù)費(fèi)假定6元,然后再按著實(shí)時(shí)匯率轉(zhuǎn)為美元(也就是每次都不固定),然后實(shí)際銀行顯示收款假定99美元。那么此時(shí)賬務(wù)處理上,我是按100沖減應(yīng)收還是按99沖減應(yīng)收。如果按100沖我銀行實(shí)際流水并不能對(duì)應(yīng)實(shí)際的單據(jù)金額。而如果按99實(shí)際又有部分的錢是被銀行扣了手續(xù)費(fèi)。
1,我們通過(guò)第三方平臺(tái)收款,平臺(tái)有優(yōu)惠券補(bǔ)貼,比如一個(gè)訂單客戶應(yīng)付1000元,平臺(tái)給客戶優(yōu)惠券補(bǔ)貼20元,客戶實(shí)付980元,我們提現(xiàn)入賬金額為1000元,請(qǐng)問(wèn)收入是按照1000元合計(jì)入賬嗎? 2,另外平臺(tái)會(huì)有額外的補(bǔ)貼給商家,按照客戶人數(shù)補(bǔ)貼,比如一人10元,這筆是單獨(dú)轉(zhuǎn)給商家的,這個(gè)是按照什么入賬?是按照主營(yíng)產(chǎn)品計(jì)入收入還是入其他業(yè)務(wù)收入或者營(yíng)業(yè)外收入
您好老師,我們小規(guī)模公司,應(yīng)該該收取一筆培訓(xùn)費(fèi)8500元,但是學(xué)員掃描支付的時(shí)候第三方平臺(tái)收取了22.95的手續(xù)費(fèi),我們銀行實(shí)際到賬8477.05元,開票開的8500元,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢,我這樣做的話,銀行收款又和確認(rèn)的收入金額不一樣 如果
老師 交的印花稅 股權(quán)變更的 還有滯納金 這怎么做分錄 印花稅是750 滯納金是181.88 麻煩老師寫下分錄 補(bǔ)申報(bào)交的的23-24年的印花稅和滯納金
老師 剛開通的電子稅務(wù)局 我想開發(fā)票的 提示沒(méi)有發(fā)票業(yè)務(wù)操作權(quán)限啥意思啊 法人登陸也是這個(gè)情況
9月增值稅未申報(bào) 10補(bǔ)申報(bào)但是9月的進(jìn)項(xiàng)不能勾選了也就是要交增值稅 可以留抵抵欠么
老師,下午好!請(qǐng)問(wèn)一下公司購(gòu)買房子繳納的印花稅該怎么寫分錄呢?
今天中午說(shuō)退錢給我們 是詐騙嗎
老師公司賬戶凍結(jié)??梢杂米庸举~戶直接網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給稅務(wù)局嗎?有沒(méi)有問(wèn)題?名字是子公司的?現(xiàn)金的話金額較大。哪種方式好呢金額大
你好,我們公司的法人是日本人,然后我們公司的股東是日本公司100%持股我們的。然后幾年前我們法人,他個(gè)人在北京賬戶有錢,他把北京賬戶的錢借給我們,借好幾年了,他覺(jué)得要計(jì)提利息比較麻煩,他想直接轉(zhuǎn)為投資款,而且是想直接轉(zhuǎn)成北日本公司對(duì)我們公司的投資款,這個(gè)怎么操作呢?有沒(méi)有操作過(guò)的老師,給個(gè)完整的流程
老師,總公司無(wú)息借支給子公司需要注意什么?哪些稅需要注意?
中午我接到電話 說(shuō)你們這個(gè)平臺(tái)退錢給我們 是詐騙 對(duì)嗎
老師好,退休人員有社保工資,再去應(yīng)聘私人企業(yè)所開的工資,個(gè)人所得咋算?


管理費(fèi)用可以換為財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
可以的。根據(jù)你們公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)來(lái)。
結(jié)算給客戶的時(shí)候是不是,借:其他應(yīng)付款 20 貸:銀行存款 20
對(duì)的哦。沖相反的分錄。