借固定資產(chǎn)300 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額39 貸銀行存款339 2002年底固定資產(chǎn)賬面價值是 300-17*290/60=217.83 發(fā)生減值217.83-150=67.83 借資產(chǎn)減值損失67.83 貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備67.83 借銀行存款90.4 貸固定資產(chǎn)清理80 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅10.4 借固定資產(chǎn)清理1 貸銀行存款1

2001年7月15日,企業(yè)購入一臺生產(chǎn)設(shè)備,價值300萬元,增值稅39萬元,通過銀行轉(zhuǎn)賬支付所有款項,采用直線法計提折舊,預(yù)計凈殘值為10萬,使用年限5年。2002年12月31日,該設(shè)備發(fā)生減值,可收回金額為150萬元,預(yù)計凈殘值為4萬,使用年限改為2年。2003年12月31日將該設(shè)備出售,取得收入80萬元,增值稅10.4萬元,發(fā)生清理費(fèi)用1萬元,所有款項均通過銀行辦理,不考慮增值稅以外的稅費(fèi)。
2001年7月15日,企業(yè)購入一臺生產(chǎn)設(shè)備,價值300萬元,增值稅39萬元,通過銀行轉(zhuǎn)賬支付所有款項,采用直線法計提折舊,預(yù)計凈殘值為10萬,使用年限5年。2002年12月31日,該設(shè)備發(fā)生減值,可收回金額為150萬元,預(yù)計凈殘值為4萬,使用年限改為2年。2003年12月31日將該設(shè)備出售,取得收入80萬元,增值稅10.4萬元,發(fā)生清理費(fèi)用1萬元,所有款項均通過銀行辦理,不考慮增值稅以外的稅費(fèi)。
(1)2013年12月12日,購進(jìn)一臺不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備并交付使用。增值稅專用發(fā)票上注明的價款為538萬元,增值稅稅額為82.68萬元,另發(fā)生保險費(fèi)4萬元、裝卸費(fèi)1萬元(均不考慮增值稅),全部款項以銀行存款支付該設(shè)備預(yù)計使用年限為10年、預(yù)計凈殘值為3萬元,采用直線法計提折舊。(1)2013年12月12日,購進(jìn)一臺不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備并交付使用。增值稅專用發(fā)票上注明的價款為538萬元,增值稅稅額為82.68萬元,另發(fā)生保險費(fèi)4.萬元、裝卸費(fèi)1.萬元(均不考慮增值稅),全部款項以銀行存款支付該設(shè)備預(yù)計使用年限為10年、預(yù)計凈殘值為3.萬元,采用直線法計提折舊。
1.A公司2018年12月12日購進(jìn)一臺不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票.上注明的設(shè)備價款為400萬元,增值稅額為52萬元,另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)10萬元,運(yùn)費(fèi)的增值稅額為0.9萬元,款項以銀行存款支付,沒有發(fā)生其他相關(guān)稅費(fèi)。該設(shè)備于當(dāng)日投入使用,預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為15萬,采用年限平均法計提折舊。2020年12月31 日該生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生減值,預(yù)計可收回金額為315萬元。計提減值準(zhǔn)備后,該固定資產(chǎn)原攤銷年限和預(yù)計凈殘值不變。 ■要求: ■計算該生產(chǎn)設(shè)備取得時的入賬價值。 ■計算該生產(chǎn)設(shè)備在2019年12月31日的賬面價值. ■計算該生產(chǎn)設(shè)備在2021年12月31日的賬面價值。
】甲公司于2x19年3月12日購人一臺不需要安裝的機(jī)器設(shè)備,以銀行存款支付價款1000萬元,增值稅稅額為130萬元。該機(jī)器設(shè)備采用年限平均法計提折舊,預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為原值的4%。2x22年,該機(jī)器設(shè)備出現(xiàn)了減值跡象,經(jīng)測試2x22年12月31日該機(jī)器設(shè)備的可收回金額為510萬元,預(yù)計還可使用5年,預(yù)計凈殘值為10萬元。2x24年9月22日,甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售,收取價款400萬元,增值稅稅額為64萬元,以銀行存款支付清理費(fèi)用5萬元。
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對方公司注銷了,錢已經(jīng)對公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個公司的往來,可以協(xié)商讓對方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項,是按季預(yù)繳審報?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報個稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進(jìn)項發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項發(fā)票怎么做賬,謝謝
對于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個怎么操作
老師您好,我想請問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進(jìn)來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?票面上面顯示免稅

