你好,之前你做了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了是嗎?

這個月,我買了幾個車來賣,沒有開發(fā)票給我,下個月發(fā)票才開給我,我這個月賣了一個車,那進(jìn)項(xiàng)也沒有勾選,是不是就不能抵扣稅
老師 我就是賣汽車的 一般納稅人 一個月賣10幾臺車 就是11月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯了 12月份開負(fù)數(shù)發(fā)票了 這個月我怎么做賬呀 這張發(fā)票
在11月份開了一張19萬的專票已經(jīng)入賬了,在12月份又開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)10萬的專票,也就是11月份的那張票沒有給對方,12月份開負(fù)數(shù)紅沖,那這個我怎么錄入憑證
老師問一下,這個月賣了汽車,累計(jì)折舊5752.50元,汽車原值24271.84元,這個月現(xiàn)金賣了17000元。這個分錄怎么寫?我們是服務(wù)業(yè)一般納稅人,收入的增值稅發(fā)票稅率是6%,汽車原來買進(jìn)也是二手車開的發(fā)票是3%稅率,已經(jīng)抵扣了,這次賣出開了一張6%的增值稅發(fā)票
老師您好,我們是踩石場,一般納稅人簡易計(jì)稅的,11月份開了一張發(fā)票交完稅了,12月份發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,稅點(diǎn)交高了,12月份就把那張11月份開錯的票紅沖了,12月份又從新開的,那我12月份的增值稅應(yīng)該怎么報(bào)???
有個工人不能提供自己的卡 用家人的卡發(fā)工資 這種咋出賬 報(bào)成他家人的個稅么
旅客運(yùn)輸服務(wù)的電子普票是不是可以自由選擇是否抵扣,比如本月我一部分抵扣 一部分沒抵扣也是可以的吧?
樸老師,請問公司的理財(cái)產(chǎn)品利息,計(jì)入什么科目?
我們公司是生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的,有外購一批包裝好直接可以銷售的預(yù)制菜,這個購進(jìn)的時候分錄怎么做?
運(yùn)輸發(fā)票怎么樣的才是合規(guī)的
出差的住宿服務(wù)費(fèi) 開的專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,個體戶是不是,不用備案收益所有人信息啊
老師,請問一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,開票給另外一家(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫委托支付不呢?這種情況合法嗎
會計(jì)需要了解哪些法規(guī)
老師,電商商家實(shí)務(wù)中將刷單的也記為收入,那所發(fā)生的成本、費(fèi)用也計(jì)入成本嗎?因?yàn)樗伪旧硎遣缓戏ǖ?,不合法的費(fèi)用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)、稅前扣除嗎?


沒有認(rèn)證 因?yàn)橹耙粡埌l(fā)票里面有3臺車 只部分紅沖了一臺車。所以11月份就認(rèn)證不了 12就沖了另外2臺車?
你好,那你正常做賬嗎?
就是現(xiàn)在問你怎么做賬呀
如果你已經(jīng)銷售出去了,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸銀行存款,對方給你紅沖了借應(yīng)付賬款貸,庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
沒有做賬的情況下沒有銷售出去,可以直接不用做。
好的 老師再麻煩問下就是我12月份做出來利潤表做出來成本比收入大
什么原因成本比收入大?
我也不知道 就是結(jié)轉(zhuǎn)成本了看利潤表就這樣了
你的成本是根據(jù)什么來算出來的?單位主營是什么的?
要這么做有風(fēng)險的,因?yàn)槎悇?wù)局查到的話會要求查賬。
好吧 每個月的成本必須小于收入是吧
是的是的,是這么理解的。
其中有一到2個月成本大于收入可以嗎
最好不要出現(xiàn)這種情況。