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老師,我們開票時候的稅金是3000,但是預交稅金是2009,那少預交的這個怎么做賬務處理,猶豫尾差小數(shù)點出現(xiàn)這種問題,怎么做賬務處理呢

2021-12-13 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-13 10:55

這個是建筑異地預交的嘛。

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快賬用戶9948 追問 2021-12-13 11:36

是的老師

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齊紅老師 解答 2021-12-13 11:39

你好,記應交稅費,預交增值稅貸銀行存款直接這么做就可以,你交了多少做多少,抵扣多少回來。

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齊紅老師 解答 2021-12-13 11:39

因為你回來的時候,你還需要自己申報的。

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快賬用戶9948 追問 2021-12-13 11:39

簡易計稅全部預交,所有有個差額

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齊紅老師 解答 2021-12-13 11:42

那你在申報的時候補上就可以的。

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這個是建筑異地預交的嘛。
2021-12-13
同學, 你好。這個情況轉到營業(yè)外支出。
2023-04-15
你好,你收到的收入對方不要發(fā)票,有銀行流水的,需要做無票收入 借銀行房款,貸主營業(yè)務收入應交稅費,借主營業(yè)務成本貸銀行存款應付職工薪酬。這里面的成本包含著廚房的水電費、燃氣費、設備的折舊費、廚師的工資、材料費、小料 如果是餐廳或者是前臺,他們發(fā)生的費用做銷售費用里面。
2023-07-13
您好,如果城建稅計提是7%,預繳的是5%,沖減稅金及附加
2021-03-02
?你好? ? ? ?你是一般納稅人的話? ? 月末抵減 :? ? ? ? 借 應交稅費-應交增值稅? -銷項稅 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? ?借? ? ? 應交稅費 - 應交增值稅-轉出未交增值稅貸? ? ? 進項稅 來結轉下??
2021-01-14
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